有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 17,124,255 | 17,006,313 |
商品売上高 | 666,204 | 634,849 |
売上高合計 | 17,790,460 | 17,641,162 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 42,046 | 33,829 |
当期製品製造原価 | 12,100,019 | 11,964,639 |
合計 | 12,142,066 | 11,998,468 |
製品期末たな卸高 | 33,829 | 38,780 |
製品売上原価 | 12,108,236 | 11,959,687 |
商品売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 2,860 | 3,012 |
当期商品仕入高 | 595,474 | 568,114 |
合計 | 598,335 | 571,127 |
商品期末たな卸高 | 3,012 | 2,680 |
商品売上原価 | 595,322 | 568,446 |
売上原価合計 | 12,703,559 | 12,528,134 |
売上総利益 | 5,086,900 | 5,113,028 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売費 | 3,907,766 | 3,929,271 |
一般管理費 | 761,646 | 798,485 |
販売費・一般管理費計 | 4,669,413 | 4,727,757 |
全事業営業利益 | 417,487 | 385,271 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 339 | 21 |
受取配当金 | 10,126 | 11,831 |
受取賃貸料 | 11,367 | 11,584 |
受取保険金 | 2,780 | 10,115 |
雑収入 | 9,238 | 7,463 |
営業外収益計 | 33,852 | 41,016 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 32,841 | 26,619 |
雑支出 | 77 | 0 |
営業外費用計 | 32,918 | 26,620 |
当期経常利益 | 418,421 | 399,667 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,047 | 2,989 |
投資有価証券売却益 | 57 | - |
特別利益計 | 1,105 | 2,989 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 435 |
固定資産除却損 | 18,164 | 10,785 |
減損損失 | 4,162 | 4,435 |
労働災害補償金 | 8,100 | - |
特別損失計 | 30,427 | 15,656 |
税引前当年度純利益 | 389,099 | 387,000 |
法人税 | 158,392 | 154,769 |
法人税等調整額 | -49,659 | -10,182 |
法人税等 | 108,733 | 144,587 |
四半期純利益 | 280,365 | 242,413 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 4,475 | 4,782 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
発送及び配送費 | 1,088,079 | 1,049,784 |
広告宣伝費 | 183,002 | 170,038 |
貸倒引当金繰入額 | 285 | -312 |
給料及び諸手当 | 1,549,346 | 1,584,554 |
法定福利費 | 258,365 | 269,315 |
賞与引当金繰入額 | 84,150 | 87,720 |
退職給付費用 | 44,249 | 49,592 |
減価償却費 | 72,359 | 72,349 |
役員報酬 | 82,971 | 96,350 |
給料及び諸手当 | 339,259 | 337,184 |
法定福利費 | 64,829 | 65,544 |
賞与引当金繰入額 | 29,568 | 29,149 |
退職給付費用 | 27,155 | 18,207 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 15,564 | 19,498 |
減価償却費 | 39,210 | 36,917 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 134,946 | 135,540 |