訂正有価証券報告書-第15期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 売上高 | - | 452,182 | |||||||||
| 営業収益 | 34,176 | - | |||||||||
| 売上高合計 | ※2 34,176 | ※2 452,182 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 売上原価 | - | ※2 267,084 | |||||||||
| 売上総利益 | - | 185,097 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | - | ※1、※2 185,099 | |||||||||
| 営業費用 | ※1、※2 26,740 | - | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,435 | △1 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 228 | 326 | |||||||||
| 受取配当金 | - | 1,406 | |||||||||
| 受取賃貸料 | - | 885 | |||||||||
| その他 | 16 | 152 | |||||||||
| 営業外収益合計 | ※2 244 | ※2 2,770 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 41 | 60 | |||||||||
| 社債利息 | 6 | 23 | |||||||||
| 社債発行費 | 50 | 66 | |||||||||
| 賃貸費用 | - | 171 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | - | 764 | |||||||||
| その他 | 8 | 85 | |||||||||
| 営業外費用合計 | ※2 105 | ※2 1,172 | |||||||||
| 経常利益 | 7,574 | 1,595 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 抱合株式消滅差益 | - | 5,782 | |||||||||
| 固定資産売却益 | 431 | 7 | |||||||||
| 受取保険金 | - | 79 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 367 | |||||||||
| その他 | 24 | 22 | |||||||||
| 特別利益合計 | 455 | 6,260 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| システム障害対応費用 | - | 160 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 59 | 374 | |||||||||
| 減損損失 | 4 | 8 | |||||||||
| 経営統合関連費用 | - | 38 | |||||||||
| 事業体制再構築費用 | ※3 292 | ※3 343 | |||||||||
| 品質関連対策費用 | 96 | - | |||||||||
| その他 | 2 | 70 | |||||||||
| 特別損失合計 | 455 | 996 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,574 | 6,860 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 931 | 437 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △414 | 323 | |||||||||
| 法人税等合計 | 517 | 760 | |||||||||
| 当期純利益 | 7,057 | 6,099 | |||||||||