有価証券報告書-第51期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月19日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,429 | 7,183 |
受取手形及び売掛金 | 4,160 | 4,602 |
有価証券 | 1,200 | 850 |
商品及び製品 | 5,622 | 5,018 |
原材料及び貯蔵品 | 150 | 158 |
繰延税金資産 | 597 | 1,120 |
その他 | 2,192 | 2,052 |
貸倒引当金 | -9 | -6 |
流動資産合計 | 21,343 | 20,979 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 7,767 | 6,830 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,613 | 4,220 |
販売機器(純額) | 2,694 | 4,191 |
土地 | 10,331 | 9,528 |
リース資産(純額) | 7,097 | 3,090 |
建設仮勘定 | - | 1,711 |
その他(純額) | 170 | 192 |
有形固定資産合計 | 30,675 | 29,764 |
無形固定資産 | | |
のれん | 48 | 32 |
その他 | 220 | 860 |
無形固定資産合計 | 269 | 892 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,125 | 5,093 |
前払年金費用 | 281 | 455 |
繰延税金資産 | 236 | 141 |
その他 | 3,480 | 3,303 |
貸倒引当金 | -88 | -30 |
投資その他の資産合計 | 11,035 | 8,962 |
固定資産合計 | 41,979 | 39,620 |
資産合計 | 63,322 | 60,599 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,097 | 3,853 |
リース債務 | 4,042 | 1,450 |
未払金 | 1,887 | 2,643 |
未払法人税等 | 407 | 328 |
賞与引当金 | 297 | 233 |
その他 | 1,269 | 1,107 |
流動負債合計 | 11,001 | 9,617 |
固定負債 | | |
リース債務 | 3,316 | 1,781 |
退職給付引当金 | 193 | 211 |
その他 | 1,046 | 293 |
固定負債合計 | 4,556 | 2,286 |
負債合計 | 15,557 | 11,904 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,388 | 6,388 |
資本剰余金 | 5,414 | 5,414 |
利益剰余金 | 44,578 | 36,876 |
自己株式 | -8,599 | - |
株主資本合計 | 47,782 | 48,679 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -17 | 15 |
その他の包括利益累計額合計 | -17 | 15 |
純資産合計 | 47,764 | 48,695 |
負債純資産合計 | 63,322 | 60,599 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,924 | 6,584 |
受取手形 | 9 | 8 |
売掛金 | 4,121 | 4,581 |
有価証券 | 1,200 | 850 |
商品及び製品 | 5,007 | 4,473 |
原材料及び貯蔵品 | 76 | 94 |
前払費用 | 646 | 367 |
繰延税金資産 | 480 | 880 |
関係会社短期貸付金 | 140 | 157 |
未収入金 | 1,057 | 1,237 |
その他 | 152 | 179 |
貸倒引当金 | -5 | -5 |
流動資産合計 | 19,811 | 19,409 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 6,096 | 5,545 |
構築物(純額) | 907 | 766 |
機械及び装置(純額) | 2,107 | 3,386 |
車両運搬具(純額) | 141 | 337 |
工具 | 134 | 169 |
販売機器(純額) | 2,445 | 3,768 |
土地 | 9,425 | 9,243 |
リース資産(純額) | 6,038 | 2,515 |
建設仮勘定 | - | 1,711 |
有形固定資産合計 | 27,297 | 27,444 |
無形固定資産 | | |
のれん | 20 | 11 |
ソフトウエア | 163 | 820 |
ソフトウエア仮勘定 | 20 | - |
水道施設利用権 | 6 | 5 |
無形固定資産合計 | 211 | 837 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,119 | 5,087 |
関係会社株式 | 1,499 | 1,499 |
長期貸付金 | 434 | 354 |
長期預金 | 2,500 | 2,500 |
長期前払費用 | 332 | 276 |
前払年金費用 | 159 | 344 |
その他 | 167 | 129 |
貸倒引当金 | -93 | -30 |
投資その他の資産合計 | 12,119 | 10,161 |
固定資産合計 | 39,627 | 38,444 |
資産合計 | 59,438 | 57,853 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,691 | 3,498 |
リース債務 | 3,626 | 1,283 |
未払金 | 1,500 | 2,242 |
未払費用 | 254 | 229 |
未払法人税等 | 79 | 73 |
預り金 | 429 | 438 |
関係会社預り金 | 3,257 | 2,994 |
賞与引当金 | 214 | 162 |
その他 | 105 | 14 |
流動負債合計 | 12,160 | 10,937 |
固定負債 | | |
リース債務 | 2,655 | 1,361 |
繰延税金負債 | 49 | 126 |
退職給付引当金 | 22 | 20 |
関係会社事業損失引当金 | 144 | - |
その他 | 142 | 127 |
固定負債合計 | 3,014 | 1,636 |
負債合計 | 15,175 | 12,573 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,388 | 6,388 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,414 | 5,414 |
資本剰余金合計 | 5,414 | 5,414 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 243 | 243 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 89 | 89 |
別途積立金 | 37,027 | 30,277 |
繰越利益剰余金 | 3,716 | 2,850 |
利益剰余金合計 | 41,076 | 33,460 |
自己株式 | -8,599 | - |
株主資本合計 | 44,279 | 45,263 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -17 | 16 |
その他の包括利益累計額合計 | -17 | 16 |
純資産合計 | 44,262 | 45,280 |
負債純資産合計 | 59,438 | 57,853 |