有価証券報告書-第104期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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売上高 | 3,585,220 | 3,414,953 |
売上原価 | ||
商品及び製品期首たな卸高 | 523,817 | 459,531 |
当期商品仕入高 | 1,261,935 | 1,166,735 |
当期製品製造原価 | 1,825,407 | 1,905,039 |
合計 | 3,611,160 | 3,531,306 |
商品及び製品期末たな卸高 | 459,531 | 501,777 |
売上原価合計 | 3,151,628 | 3,029,529 |
売上総利益 | 433,591 | 385,424 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運搬保管費 | 128,417 | 124,165 |
販売手数料 | 38,689 | 29,581 |
貸倒引当金繰入額 | 2,184 | -694 |
広告宣伝費 | 8,766 | 9,166 |
役員報酬 | 28,212 | 28,212 |
給料及び手当 | 124,674 | 123,408 |
賞与引当金繰入額 | 10,852 | 13,330 |
退職給付費用 | 4,920 | 3,962 |
福利厚生費 | 29,653 | 29,297 |
旅費及び交通費 | 4,935 | 5,075 |
通信費 | 7,727 | 7,519 |
賃借料 | 9,797 | 12,583 |
租税公課 | 11,664 | 11,052 |
交際費 | 2,688 | 2,661 |
減価償却費 | 17,169 | 14,550 |
雑費 | 63,296 | 57,260 |
販売費・一般管理費計 | 493,651 | 471,133 |
全事業営業損失(△) | -60,059 | -85,708 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 299 | 334 |
受取配当金 | 2,174 | 2,532 |
不動産賃貸料 | 14,161 | 14,052 |
受取手数料 | 3,049 | 2,498 |
保険金収入 | 9,227 | 2,624 |
雑収入 | 6,082 | 4,885 |
営業外収益計 | 34,994 | 26,928 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 4,507 | 3,316 |
不動産賃貸費用 | 2,069 | 2,033 |
雑損失 | 121 | 0 |
営業外費用計 | 6,698 | 5,349 |
当期経常損失(△) | -31,763 | -64,129 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 23 |
損害賠償金収入 | 18,905 | - |
特別利益計 | 18,905 | 23 |
特別損失 | ||
たな卸資産廃棄損 | 18,923 | - |
固定資産除却損 | 6,102 | 1,462 |
減損損失 | 18,204 | 48,961 |
特別損失計 | 43,229 | 50,423 |
税引前当年度純損失(△) | -56,087 | -114,530 |
法人税 | 1,140 | 1,140 |
法人税等調整額 | 19,476 | 4,282 |
法人税等合計 | 20,616 | 5,423 |
当年度純損失(△) | -76,704 | -119,953 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 6,900 | 19,824 |