2917 大森屋

2917
2024/09/18
時価
50億円
PER 予
19.26倍
2010年以降
赤字-52.16倍
(2010-2023年)
PBR
0.43倍
2010年以降
0.3-0.57倍
(2010-2023年)
配当
1.51%
ROE 予
2.21%
ROA 予
1.49%
資料
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有価証券報告書-第62期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年12月21日 10:58
【資料】
有価証券報告書-第62期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
【短信】
(訂正・数値データ訂正)「平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,477,460
受取手形及び売掛金2,882,834
たな卸資産4,598,252
繰延税金資産71,700
その他206,957
流動資産計9,237,204
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物2,254,240
減価償却累計額-1,797,366
建物及び構築物(純額)456,873
機械装置及び運搬具1,774,857
減価償却累計額-1,516,416
機械装置及び運搬具(純額)258,440
土地1,509,111
その他269,753
減価償却累計額-251,199
その他(純額)18,553
有形固定資産合計2,242,979
無形固定資産43,730
投資その他の資産
投資有価証券377,935
繰延税金資産52,789
その他104,675
貸倒引当金-11,000
投資その他の資産合計524,400
固定資産計2,811,111
資産の部合計12,048,315
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金897,303
未払金835,265
未払法人税等10,930
賞与引当金83,302
その他56,524
流動負債計1,883,326
固定負債
役員退職慰労引当金213,587
退職給付に係る負債342,702
その他1,814
固定負債計558,104
負債の部合計2,441,430
純資産の部
株主資本
資本金814,340
資本剰余金1,043,871
利益剰余金7,672,919
自己株式-24,884
株主資本合計9,506,246
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金122,795
為替換算調整勘定11,300
退職給付に係る調整累計額-33,457
その他の包括利益累計額合計100,638
純資産の部合計9,606,885
負債・純資産合計12,048,315

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2014年9月30日2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金3,306,5681,446,556
受取手形20,17117,358
売掛金2,585,5392,872,357
製品614,565589,640
仕掛品73,98182,276
原材料及び貯蔵品2,926,7683,924,034
前払費用125125
繰延税金資産43,60071,700
未収収益9999
未収入金8,41311,564
未収還付法人税等76,163
未収消費税等108,144
その他1,6513,658
流動資産計9,581,4849,203,678
固定資産
有形固定資産
建物2,129,3712,146,726
減価償却累計額-1,676,975-1,711,601
建物(純額)452,396435,125
構築物101,675105,675
減価償却累計額-82,920-84,426
構築物(純額)18,75521,249
機械及び装置1,665,7371,734,036
減価償却累計額-1,406,193-1,476,808
機械及び装置(純額)259,543257,228
車両運搬具47,47440,820
減価償却累計額-44,700-39,608
車両運搬具(純額)2,7731,212
工具289,797269,753
減価償却累計額-278,254-251,199
工具11,54318,553
土地1,509,1111,509,111
有形固定資産合計2,254,1232,242,480
無形固定資産
ソフトウエア13,93242,055
電話加入権5,6311,675
無形固定資産合計19,56343,730
投資その他の資産
投資有価証券322,536377,935
出資金19,26419,264
関係会社出資金54,38054,380
従業員に対する長期貸付金90700
長期前払費用439482
繰延税金資産135,40036,899
会員権24,72024,720
その他57,90658,190
貸倒引当金-11,000-11,000
投資その他の資産合計603,738561,573
固定資産計2,877,4252,847,784
資産の部合計12,458,90912,051,462
負債の部
流動負債
支払手形202,275164,261
電子記録債務146,163185,480
買掛金554,924544,047
未払金781,459833,806
未払役員賞与13,280
未払法人税等110,00010,930
未払消費税等90,987
未払費用50,90348,043
前受金3682,285
預り金6,1136,195
賞与引当金86,44283,302
流動負債計2,042,9191,878,351
固定負債
退職給付引当金307,722293,355
役員退職慰労引当金404,658213,587
長期預り保証金1,8661,814
固定負債計714,246508,757
負債の部合計2,757,1662,387,109
純資産の部
株主資本
資本金814,340814,340
資本剰余金
資本準備金1,043,8711,043,871
資本剰余金合計1,043,8711,043,871
利益剰余金
利益準備金93,50093,500
その他利益剰余金
別途積立金7,080,0007,080,000
繰越利益剰余金608,209534,731
利益剰余金合計7,781,7097,708,231
自己株式-23,733-24,884
株主資本合計9,616,1879,541,558
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金85,555122,795
その他の包括利益累計額合計85,555122,795
純資産の部合計9,701,7439,664,353
負債・純資産合計12,458,90912,051,462

注記等(連結)

(千円)
勘定科目2015年9月30日
たな卸資産の注記
製品591,941
仕掛品82,276
原材料及び貯蔵品3,924,034

注記等(個別)

(千円)
勘定科目