有価証券報告書-第71期(2023/10/01-2024/09/30)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生ずる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
(単位:千円)
2.顧客との契約から生ずる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(6)重要な収益および費用の計上基準」に記載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生ずるキャッシュ・フローとの関連並びに当連結会計年度
末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額および時期に関する
情報
(1)顧客との契約から生じた債権および契約負債の残高等
(単位:千円)
(注)1 契約負債は、顧客との製品売買契約に基づく顧客から受け取った製品代金の前受金であり、前受
金については、顧客に財が提供された時点で当該履行義務は充足され、収益へと振り替えられま
す。
2 当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高に含まれていた金額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、予想契約期間が1年を超える取引はありません。また顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない金額はありません。
1.顧客との契約から生ずる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
| 当連結会計年度 | |
| 家庭用海苔 進物品 ふりかけ等 業務用海苔 その他 | 5,431,559 585,742 2,132,916 5,976,070 112,856 |
| 顧客との契約から生ずる収益 | 14,239,145 |
| その他収益 | ― |
| 外部顧客との売上高 | 14,239,145 |
当連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
(単位:千円)
| 当連結会計年度 | |
| 家庭用海苔 進物品 ふりかけ等 業務用海苔 その他 | 5,854,649 597,390 2,122,419 7,585,177 145,656 |
| 顧客との契約から生ずる収益 | 16,305,293 |
| その他収益 | ― |
| 外部顧客との売上高 | 16,305,293 |
2.顧客との契約から生ずる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(6)重要な収益および費用の計上基準」に記載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生ずるキャッシュ・フローとの関連並びに当連結会計年度
末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額および時期に関する
情報
(1)顧客との契約から生じた債権および契約負債の残高等
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
| 顧客との契約から生ずる債権(期首残高) 受取手形および売掛金 | 2,912,430 | 3,108,119 |
| 顧客との契約から生ずる債権(期末残高) 受取手形および売掛金 | 3,108,119 | 3,002,119 |
| 契約負債(期首残高) 前受金 | 475 | 112 |
| 契約負債(期末残高) 前受金 | 112 | 326 |
(注)1 契約負債は、顧客との製品売買契約に基づく顧客から受け取った製品代金の前受金であり、前受
金については、顧客に財が提供された時点で当該履行義務は充足され、収益へと振り替えられま
す。
2 当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高に含まれていた金額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、予想契約期間が1年を超える取引はありません。また顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない金額はありません。