有価証券報告書-第56期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,703 | 4,971 |
| 受取手形及び売掛金 | ※4 5,272 | ※4 5,755 |
| 商品及び製品 | 7,809 | 8,481 |
| 仕掛品 | 403 | 436 |
| 原材料及び貯蔵品 | 335 | 306 |
| 繰延税金資産 | 937 | 1,353 |
| その他 | 680 | 600 |
| 貸倒引当金 | △53 | △64 |
| 流動資産合計 | 20,088 | 21,841 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 4,667 | 4,796 |
| 減価償却累計額 | △3,599 | △3,576 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2 1,068 | ※2 1,219 |
| 機械装置及び運搬具 | 183 | 174 |
| 減価償却累計額 | △166 | △162 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 17 | 11 |
| 工具、器具及び備品 | 3,413 | 3,834 |
| 減価償却累計額 | △2,653 | △3,067 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 760 | 766 |
| 土地 | ※2 1,626 | ※2 1,665 |
| その他 | 249 | 264 |
| 減価償却累計額 | △62 | △91 |
| その他(純額) | 186 | 172 |
| 有形固定資産合計 | 3,659 | 3,836 |
| 無形固定資産 | 621 | 462 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 2,773 | ※1 3,353 |
| 敷金 | 1,641 | 1,708 |
| 退職給付に係る資産 | - | 5 |
| その他 | 285 | 292 |
| 貸倒引当金 | △134 | △137 |
| 投資その他の資産合計 | 4,566 | 5,222 |
| 固定資産合計 | 8,847 | 9,522 |
| 資産合計 | 28,935 | 31,364 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※4 3,314 | ※4 3,353 |
| 短期借入金 | ※2 597 | 106 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 200 | - |
| 未払金 | 138 | 55 |
| 未払費用 | 1,550 | 1,569 |
| 未払法人税等 | 235 | 275 |
| 未払消費税等 | 136 | 166 |
| 返品調整引当金 | 47 | 41 |
| 賞与引当金 | 128 | 122 |
| ポイント引当金 | 3 | 43 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1 | 5 |
| 資産除去債務 | 60 | 56 |
| その他 | 359 | ※4 301 |
| 流動負債合計 | 6,774 | 6,096 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,000 | ※2 1,900 |
| 繰延税金負債 | 234 | 472 |
| 退職給付に係る負債 | 503 | 157 |
| 役員退職慰労引当金 | 11 | 11 |
| 資産除去債務 | 203 | 214 |
| 環境対策引当金 | 0 | 0 |
| その他 | 402 | 388 |
| 固定負債合計 | 2,355 | 3,144 |
| 負債合計 | 9,130 | 9,241 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,340 | 6,340 |
| 資本剰余金 | 1,631 | 1,631 |
| 利益剰余金 | 10,413 | 11,759 |
| 自己株式 | △17 | △18 |
| 株主資本合計 | 18,368 | 19,713 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,200 | 1,530 |
| 為替換算調整勘定 | △117 | 528 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,082 | 2,058 |
| 非支配株主持分 | 354 | 350 |
| 純資産合計 | 19,805 | 22,122 |
| 負債純資産合計 | 28,935 | 31,364 |