有価証券報告書-第83期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月22日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,414 | 2,177 |
受取手形及び売掛金 | 9,975 | 9,083 |
たな卸資産 | 8,836 | - |
商品及び製品 | - | 5,277 |
仕掛品 | - | 287 |
原材料及び貯蔵品 | - | 3,283 |
繰延税金資産 | 955 | 711 |
その他 | 331 | 114 |
貸倒引当金 | -5 | 0 |
流動資産合計 | 23,508 | 20,934 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 22,849 | 23,650 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -16,782 | -17,466 |
建物及び構築物(純額) | 6,066 | 6,183 |
機械装置及び運搬具 | 69,498 | 75,161 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -58,250 | -60,967 |
機械装置及び運搬具(純額) | 11,248 | 14,193 |
工具 | 2,672 | 2,735 |
減価償却累計額 | - | -2,474 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,383 | - |
工具 | 288 | 260 |
土地 | 6,845 | 6,502 |
林地 | 436 | 432 |
リース資産 | - | 384 |
減価償却累計額 | - | -34 |
リース資産(純額) | - | 349 |
建設仮勘定 | 5,709 | 191 |
その他 | 433 | 428 |
有形固定資産合計 | 31,028 | 28,542 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 131 | 94 |
リース資産 | - | 15 |
その他 | 21 | 26 |
無形固定資産合計 | 153 | 136 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,923 | 4,208 |
繰延税金資産 | 1,528 | 471 |
その他 | 459 | 418 |
貸倒引当金 | -140 | -134 |
投資その他の資産合計 | 7,771 | 4,963 |
固定資産合計 | 38,952 | 33,642 |
資産合計 | 62,460 | 54,576 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 8,052 | 6,222 |
短期借入金 | 8,130 | 8,524 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,482 | 3,119 |
1年内償還予定の社債 | - | 35 |
リース債務 | - | 76 |
未払金 | 3,916 | 2,711 |
未払法人税等 | 177 | 202 |
未払消費税等 | 181 | 110 |
賞与引当金 | 539 | 543 |
役員賞与引当金 | 2 | 2 |
退職給付引当金 | - | 176 |
事業構造改善引当金 | - | 878 |
環境対策引当金 | - | 31 |
その他 | 2,473 | 721 |
流動負債合計 | 25,955 | 23,356 |
固定負債 | | |
社債 | - | 215 |
長期借入金 | 6,043 | 6,140 |
リース債務 | - | 302 |
繰延税金負債 | 8 | 791 |
退職給付引当金 | 1,050 | 1,197 |
事業構造改善引当金 | - | 454 |
環境対策引当金 | - | 156 |
長期未払金 | 2,250 | 1,830 |
その他 | 233 | 231 |
固定負債合計 | 9,586 | 11,320 |
負債合計 | 35,542 | 34,676 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,140 | 5,140 |
資本剰余金 | 5,201 | 5,201 |
利益剰余金 | 17,779 | 12,017 |
自己株式 | -1,728 | -1,734 |
株主資本合計 | 26,393 | 20,625 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 305 | -981 |
繰延ヘッジ損益 | -25 | - |
評価・換算差額等合計 | 279 | -981 |
少数株主持分 | 245 | 256 |
純資産合計 | 26,918 | 19,900 |
負債純資産合計 | 62,460 | 54,576 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,879 | 353 |
売掛金 | 7,866 | 7,339 |
商品及び製品 | 3,624 | 4,820 |
原材料 | 2,723 | - |
仕掛品 | 377 | 250 |
貯蔵品 | 947 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 3,038 |
前払費用 | 36 | 31 |
繰延税金資産 | 813 | 583 |
短期貸付金 | - | 500 |
その他 | 615 | 37 |
流動資産合計 | 18,886 | 16,954 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,672 | 13,191 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -8,916 | -9,272 |
建物(純額) | 3,755 | 3,919 |
構築物 | 2,830 | 3,081 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,176 | -2,272 |
構築物(純額) | 653 | 808 |
用水設備 | 2,574 | 2,563 |
減価償却累計額 | -2,128 | -2,141 |
用水設備(純額) | 445 | 421 |
機械及び装置 | 63,669 | 69,400 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -53,658 | -56,174 |
機械及び装置(純額) | 10,010 | 13,225 |
車両運搬具 | 243 | 381 |
減価償却累計額 | -219 | -243 |
車両運搬具(純額) | 24 | 138 |
工具 | 2,033 | 2,095 |
減価償却累計額 | - | -1,917 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,855 | - |
工具 | 177 | 178 |
土地 | 4,895 | 4,801 |
リース資産 | - | 44 |
減価償却累計額 | - | -4 |
リース資産(純額) | - | 39 |
建設仮勘定 | 5,709 | 110 |
有形固定資産合計 | 25,673 | 23,642 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 126 | 85 |
その他 | 11 | 16 |
無形固定資産合計 | 137 | 101 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,521 | 3,878 |
関係会社株式 | 862 | 862 |
出資金 | 2 | 2 |
長期貸付金 | 21 | 24 |
従業員に対する長期貸付金 | 10 | 8 |
関係会社長期貸付金 | 300 | 200 |
長期前払費用 | 64 | 49 |
繰延税金資産 | 1,268 | - |
その他 | 212 | 199 |
貸倒引当金 | -64 | -61 |
投資その他の資産合計 | 8,200 | 5,163 |
固定資産合計 | 34,011 | 28,908 |
資産合計 | 52,897 | 45,862 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,882 | 4,645 |
短期借入金 | 6,765 | 7,435 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,381 | 3,019 |
リース債務 | - | 6 |
未払金 | 3,882 | 2,540 |
未払費用 | 280 | 182 |
未払法人税等 | 34 | 20 |
未払事業所税 | 23 | 23 |
未払消費税等 | - | 42 |
預り金 | 6 | 5 |
仮受金 | 1,500 | - |
前受収益 | - | 36 |
賞与引当金 | 56 | 58 |
退職給付引当金 | - | 146 |
事業構造改善引当金 | - | 908 |
その他 | 43 | - |
流動負債合計 | 20,855 | 19,070 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,902 | 6,099 |
リース債務 | - | 36 |
長期未払金 | 2,174 | 1,775 |
繰延税金負債 | - | 790 |
退職給付引当金 | 557 | 377 |
事業構造改善引当金 | - | 418 |
環境対策引当金 | - | 155 |
長期預り保証金 | 201 | 201 |
固定負債合計 | 8,835 | 9,853 |
負債合計 | 29,691 | 28,924 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,140 | 5,140 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,201 | 5,201 |
資本剰余金合計 | 5,201 | 5,201 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,285 | 1,285 |
その他利益剰余金 | | |
退職手当積立金 | 207 | 207 |
固定資産圧縮積立金 | 242 | 221 |
別途積立金 | 17,100 | 17,100 |
繰越利益剰余金 | -4,395 | -9,354 |
利益剰余金合計 | 14,439 | 9,459 |
自己株式 | -1,728 | -1,734 |
株主資本合計 | 23,053 | 18,067 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 179 | -1,128 |
繰延ヘッジ損益 | -25 | - |
評価・換算差額等合計 | 153 | -1,128 |
純資産合計 | 23,206 | 16,938 |
負債純資産合計 | 52,897 | 45,862 |
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