紀州製紙(3882)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 50,667 | 51,352 |
| 売上原価 | 42,738 | 42,084 |
| 売上総利益 | 7,929 | 9,268 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,007 | 8,468 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -1,077 | 799 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 6 |
| 受取配当金 | 114 | 122 |
| 用水施設使用料 | 89 | 82 |
| 雑収入 | 97 | 78 |
| 営業外収益合計 | 305 | 289 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 328 | 412 |
| 売掛債権信託手数料 | 74 | 84 |
| 雑支出 | 158 | 138 |
| 営業外費用合計 | 561 | 635 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -1,332 | 454 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,874 | 85 |
| 投資有価証券売却益 | 88 | 10 |
| 関係会社株式売却益 | 100 | - |
| 移転補償金 | 95 | - |
| 過年度損益修正益 | 42 | - |
| 補助金収入 | - | 1,648 |
| 消費税納付免除益 | - | 134 |
| 特別利益合計 | 4,200 | 1,878 |
| 特別損失 | ||
| 前期損益修正損 | - | 64 |
| たな卸資産評価損 | - | 194 |
| 減損損失 | 282 | 513 |
| 固定資産除却損 | 136 | 63 |
| 固定資産臨時償却費 | 5 | - |
| 固定資産圧縮損 | 95 | 1,648 |
| 特別退職金 | 36 | - |
| 再就職支援費用 | 115 | - |
| 古紙パルプ配合率表示適正化費用 | 123 | - |
| 生産体制再構築損 | - | 1,366 |
| 経営統合関連費用 | - | 98 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | - | 1,333 |
| 環境対策引当金繰入額 | - | 188 |
| その他 | 4 | 86 |
| 特別損失合計 | 799 | 5,556 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,068 | -3,224 |
| 法人税 | 144 | 250 |
| 法人税等調整額 | 806 | 2,271 |
| 法人税等合計 | 951 | 2,521 |
| 少数株主利益 | 10 | 15 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,106 | -5,761 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 37,276 | 38,596 |
| 商品売上高 | 1,063 | 931 |
| 売上高合計 | 38,339 | 39,527 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 3,917 | 3,624 |
| 当期製品製造原価 | 31,468 | 33,133 |
| 当期商品仕入高 | 949 | 835 |
| 合計 | 36,335 | 37,593 |
| 他勘定振替高 | 241 | 315 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 3,624 | 4,820 |
| 売上原価合計 | 32,468 | 32,457 |
| 売上総利益 | 5,870 | 7,070 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,165 | 6,639 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -1,294 | 430 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 16 | 18 |
| 受取配当金 | 116 | 124 |
| 用水施設使用料 | 89 | 82 |
| 不動産賃貸料 | 535 | 451 |
| 雑収入 | 41 | 42 |
| 営業外収益合計 | 798 | 719 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 294 | 377 |
| 不動産賃貸原価 | 86 | 64 |
| 売掛債権信託手数料 | 74 | 84 |
| 雑支出 | 119 | 102 |
| 営業外費用合計 | 574 | 629 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -1,070 | 520 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,677 | 68 |
| 投資有価証券売却益 | - | 10 |
| 関係会社株式売却益 | 68 | - |
| 移転補償金 | 95 | - |
| 補助金収入 | - | 1,648 |
| 特別利益合計 | 3,840 | 1,726 |
| 特別損失 | ||
| 前期損益修正損 | - | 101 |
| たな卸資産評価損 | - | 170 |
| 減損損失 | 80 | 5 |
| 固定資産除却損 | 78 | 47 |
| 固定資産圧縮損 | 95 | 1,648 |
| 投資有価証券売却損 | - | 36 |
| 投資有価証券評価損 | 2 | 39 |
| 関係会社株式評価損 | 16 | - |
| 会員権評価損 | - | 0 |
| 生産体制再構築損 | - | 1,193 |
| 経営統合関連費用 | - | 98 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | - | 1,326 |
| 環境対策引当金繰入額 | - | 155 |
| 特別退職金 | 12 | - |
| 再就職支援費用 | 115 | - |
| 古紙パルプ配合率表示適正化費用 | 123 | - |
| 特別損失合計 | 525 | 4,822 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,245 | -2,575 |
| 法人税 | 9 | 9 |
| 法人税等調整額 | 845 | 2,394 |
| 法人税等合計 | 854 | 2,404 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,391 | -4,980 |