有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,427 | 511 | |||||||||
| 受取手形 | 486 | ※6 459 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 4,694 | ※1 4,855 | |||||||||
| 電子記録債権 | 1,161 | ※6 1,240 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,078 | 2,069 | |||||||||
| 仕掛品 | 297 | 349 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 218 | 235 | |||||||||
| 前払費用 | 29 | 31 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 244 | ※1 338 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 92 | 77 | |||||||||
| その他 | 12 | 31 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △3 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,740 | 10,197 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 828 | ※2 796 | |||||||||
| 構築物 | 10 | 10 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※5 518 | ※5 572 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 41 | 36 | |||||||||
| 土地 | ※2 933 | ※2 933 | |||||||||
| リース資産 | 440 | 397 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 34 | 230 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,808 | 2,978 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3 | 6 | |||||||||
| 電話加入権 | 15 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19 | 22 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,361 | 1,527 | |||||||||
| 関係会社株式 | 816 | 816 | |||||||||
| 事業保険金 | 86 | 83 | |||||||||
| 差入保証金 | 252 | 262 | |||||||||
| 前払年金費用 | 391 | 451 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9 | - | |||||||||
| その他 | 10 | 7 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17 | △10 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,910 | 3,137 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,738 | 6,138 | |||||||||
| 資産合計 | 16,479 | 16,335 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 2,024 | ※6 1,915 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 2,922 | ※1 2,905 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,027 | ※6 2,106 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 985 | ※2 1,041 | |||||||||
| リース債務 | 61 | 64 | |||||||||
| 未払金 | ※1 442 | ※1 462 | |||||||||
| 未払費用 | 57 | 89 | |||||||||
| 未払法人税等 | 192 | 22 | |||||||||
| 未払消費税等 | 94 | 24 | |||||||||
| 前受金 | 32 | 25 | |||||||||
| 預り金 | 14 | 40 | |||||||||
| 賞与引当金 | 216 | 205 | |||||||||
| その他 | 86 | 232 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,158 | 9,134 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 2,200 | ※2 1,952 | |||||||||
| リース債務 | 401 | 343 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 639 | 632 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 72 | 97 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 4 | 4 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 40 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,318 | 3,069 | |||||||||
| 負債合計 | 12,477 | 12,204 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,374 | 1,374 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 849 | 849 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 600 | 600 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,450 | 1,450 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 285 | 285 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | ※3 7 | ※3 7 | |||||||||
| 特別償却準備金 | ※3 4 | ※3 2 | |||||||||
| 別途積立金 | 251 | 251 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 702 | 743 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,251 | 1,289 | |||||||||
| 自己株式 | △260 | △261 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,815 | 3,853 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 186 | 284 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △6 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 186 | 277 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,002 | 4,130 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,479 | 16,335 | |||||||||