訂正有価証券報告書-第21期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,565 | 5,662 | |||||||||
| 受取手形 | 769 | 694 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 146,718 | ※1 132,926 | |||||||||
| 商品及び製品 | 69,807 | 64,321 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,147 | 2,448 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 65,903 | 49,755 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 1,666 | ※1 3,700 | |||||||||
| 前払費用 | 2,208 | 2,062 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 10,292 | 29,648 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 18,481 | ※1 21,699 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 6,328 | 5,941 | |||||||||
| その他 | 990 | 1,147 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △24 | △1,504 | |||||||||
| 流動資産合計 | 331,855 | 318,504 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 35,261 | 33,880 | |||||||||
| 構築物 | 35,924 | 35,954 | |||||||||
| 機械及び装置 | 94,275 | 87,945 | |||||||||
| 車両運搬具 | 60 | 36 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,920 | 2,772 | |||||||||
| 土地 | 74,332 | 74,287 | |||||||||
| リース資産 | 181 | 149 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 11,784 | 6,978 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 254,740 | 242,003 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 193 | 15 | |||||||||
| 特許権 | 1,313 | 716 | |||||||||
| 借地権 | 8 | 8 | |||||||||
| ソフトウェア | 1,352 | 1,883 | |||||||||
| その他 | 81 | 57 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,949 | 2,681 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 98,361 | 154,285 | |||||||||
| 関係会社株式 | 161,136 | 138,483 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | ― | 9,010 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 9,185 | 7,386 | |||||||||
| 長期貸付金 | 8 | ― | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 110 | 102 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 117 | 9,007 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,848 | 2,898 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 38,923 | 12,696 | |||||||||
| その他 | 2,408 | 2,393 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △169 | △657 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 312,930 | 335,604 | |||||||||
| 固定資産合計 | 570,621 | 580,289 | |||||||||
| 資産合計 | 902,476 | 898,794 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 137,259 | ※1 116,604 | |||||||||
| 短期借入金 | 139,443 | 103,774 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 10,292 | 38,544 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 35,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 484 | 62,043 | |||||||||
| リース債務 | 48 | 48 | |||||||||
| 未払金 | ※1 30,296 | ※1 27,758 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 6,996 | ※1 6,727 | |||||||||
| 未払法人税等 | 251 | 342 | |||||||||
| 前受金 | ※1 487 | ※1 1,259 | |||||||||
| 預り金 | ※1 14,073 | ※1 15,750 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,779 | 4,726 | |||||||||
| 1年内使用予定の定期修繕引当金 | 2,864 | 1,146 | |||||||||
| 1年内固定資産整理損失引当金 | 2,279 | 3,238 | |||||||||
| その他 | ※1 4,442 | ※1 3,736 | |||||||||
| 流動負債合計 | 388,999 | 405,701 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 60,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 124,797 | 76,409 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| リース債務 | 141 | 108 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 36,776 | 43,839 | |||||||||
| 定期修繕引当金 | 2,334 | 4,017 | |||||||||
| 固定資産整理損失引当金 | 2,195 | 4,805 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金 | 1,573 | 476 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 6,548 | 36,014 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 2,338 | 2,338 | |||||||||
| その他 | 7,170 | 10,818 | |||||||||
| 固定負債合計 | 263,878 | 238,826 | |||||||||
| 負債合計 | 652,877 | 644,527 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 12,500 | 12,500 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 580 | 580 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 13,080 | 13,080 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 157,384 | 121,204 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 157,384 | 121,204 | |||||||||
| 株主資本合計 | 220,465 | 184,284 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 29,079 | 69,976 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 54 | 5 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 29,133 | 69,982 | |||||||||
| 純資産合計 | 249,598 | 254,266 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 902,476 | 898,794 | |||||||||