訂正有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,070 | 13,310 | |||||||||
| 受取手形 | 1,341 | ※3 1,824 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 46,115 | ※2 48,529 | |||||||||
| 電子記録債権 | 465 | ※3 542 | |||||||||
| 商品及び製品 | 29,312 | 42,275 | |||||||||
| 仕掛品 | 5,687 | 6,510 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 19,321 | 18,921 | |||||||||
| 前渡金 | 1,876 | 1,756 | |||||||||
| 前払費用 | 396 | 293 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 1,681 | ※2 525 | |||||||||
| その他 | ※2 2,448 | ※2 3,149 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,389 | △531 | |||||||||
| 流動資産合計 | 115,328 | 137,107 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 6,720 | 5,365 | |||||||||
| 構築物 | 5,049 | 4,127 | |||||||||
| 機械及び装置 | 16,445 | 10,987 | |||||||||
| 車両運搬具 | 42 | 43 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 670 | 712 | |||||||||
| 土地 | 5,655 | 5,655 | |||||||||
| リース資産 | 588 | 544 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,348 | 2,555 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 37,521 | ※1 29,994 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 372 | 323 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 969 | 1,669 | |||||||||
| リース資産 | 1 | 1 | |||||||||
| その他 | 9 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,353 | 2,003 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,815 | 2,270 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,205 | 9,705 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | ※2 4,796 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 55 | 43 | |||||||||
| 長期前払費用 | 581 | 1,545 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,600 | 5,104 | |||||||||
| その他 | ※2 193 | ※2 181 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △48 | △95 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,403 | 23,552 | |||||||||
| 固定資産合計 | 57,278 | 55,550 | |||||||||
| 資産合計 | 172,607 | 192,658 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 19,834 | ※2 18,661 | |||||||||
| 電子記録債務 | 400 | ※3 325 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 13,380 | ※1 7,680 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 8,009 | ※1 6,572 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 938 | 968 | |||||||||
| リース債務 | 261 | 238 | |||||||||
| 未払法人税等 | 282 | 1,131 | |||||||||
| 契約負債 | 15 | 2 | |||||||||
| 未払金 | ※2 3,230 | ※2 4,774 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 4,065 | ※2 4,077 | |||||||||
| 預り金 | ※2 2,035 | ※2 1,767 | |||||||||
| 賞与引当金 | 592 | 620 | |||||||||
| 修繕引当金 | - | 405 | |||||||||
| その他 | ※2 1,704 | ※2 1,601 | |||||||||
| 流動負債合計 | 54,752 | 48,827 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 2,960 | 1,991 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 21,117 | ※1 44,337 | |||||||||
| リース債務 | 387 | 361 | |||||||||
| 長期預り金 | ※2 68 | ※2 68 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 10,862 | 10,818 | |||||||||
| 環境安全整備引当金 | 1,145 | 195 | |||||||||
| 修繕引当金 | 238 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 82 | 68 | |||||||||
| その他 | 1,218 | 1,337 | |||||||||
| 固定負債合計 | 38,080 | 59,180 | |||||||||
| 負債合計 | 92,832 | 108,008 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 43,420 | 43,420 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,155 | 9,155 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 667 | 686 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,822 | 9,842 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 613 | 773 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 27,886 | 32,115 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 28,500 | 32,889 | |||||||||
| 自己株式 | △2,213 | △2,157 | |||||||||
| 株主資本合計 | 79,530 | 83,995 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 243 | 654 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 243 | 654 | |||||||||
| 純資産合計 | 79,774 | 84,649 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 172,607 | 192,658 | |||||||||