リケンテクノス(4220)の売上高 - トランスポーテーションの推移 - 全期間
連結
- 2018年6月30日
- 73億8572万
- 2018年9月30日 +101.59%
- 148億8890万
- 2018年12月31日 +52.88%
- 227億6238万
- 2019年3月31日 +35.71%
- 308億9153万
- 2019年6月30日 -75.56%
- 75億5015万
- 2019年9月30日 +97.89%
- 149億4110万
- 2019年12月31日 +49.75%
- 223億7385万
- 2020年3月31日 +33.01%
- 297億5887万
- 2020年6月30日 -78.87%
- 62億8825万
- 2020年9月30日 +66.39%
- 104億6290万
- 2020年12月31日 +60.54%
- 167億9751万
- 2021年3月31日 +44.73%
- 243億1092万
- 2021年6月30日 -67.85%
- 78億1708万
- 2021年9月30日 +99.4%
- 155億8713万
- 2021年12月31日 +52.75%
- 238億858万
- 2022年3月31日 +36.33%
- 324億5712万
- 2022年6月30日 -72.47%
- 89億3701万
- 2022年9月30日 +97.62%
- 176億6177万
- 2022年12月31日 +57.35%
- 277億8999万
- 2023年3月31日 +37.06%
- 380億9025万
- 2023年6月30日 -75.97%
- 91億5383万
- 2023年9月30日 +102.42%
- 185億2919万
- 2023年12月31日 +58.5%
- 293億6886万
- 2024年3月31日 +36.21%
- 400億414万
- 2024年9月30日 -49.54%
- 201億8690万
- 2025年3月31日 +103.7%
- 411億2058万
- 2025年9月30日 -48.72%
- 210億8850万
- 2026年3月31日 +103.15%
- 428億4231万
有報情報
- #1 その他、連結財務諸表等(連結)
- 当連結会計年度における半期情報等2026/06/10 14:00
(累計期間) 中間連結会計期間 当連結会計年度 売上高(千円) 65,567,359 131,377,381 税金等調整前中間(当期)純利益(千円) 5,688,430 12,496,686 - #2 サステナビリティに関する考え方及び取組(連結)
- マテリアリティ及びKPI2026/06/10 14:00
[気候変動への対応(「持続可能な地球環境への貢献」)]マテリアリティ 評価の基準(KPI) 2025年度 実績 中長期目標 2027年度 2030年度 新規事業・新製品の創出 ・特許出願件数(単体) 22件 2025~2027年度累計75件 2022~2030年度累計210件 ・新規製品の売上高比率(単体及び海外製造子会社) 14.6% 23% 25% 生産技術・生産効率の向上 ・生産キャパシティ(単体) 2021年度比+9% 2021年度比+11% 2021年度比+15%
温室効果ガスの排出は、グループ全体の財務におけるリスク要因となるか、あるいは、脱炭素社会に受け入れられる製品を開発することにより、ビジネスチャンスにもつながります。当社ではグループ全体におけるCO2排出量の削減に向けた中長期の排出量削減目標を設定するとともに、削減に向けた具体的な取り組みを計画し、指標も設定して取り組みの進捗を管理しています。 - #3 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- (注)[ ]は、報告セグメントの略称2026/06/10 14:00
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 - #4 主要な顧客ごとの情報
- 3.主要な顧客ごとの情報2026/06/10 14:00
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載を省略しております。 - #5 事業の内容
- 2026/06/10 14:00
- #6 人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及び目標(連結)
- 2026/06/10 14:00
マテリアリティ 評価の基準(KPI) 2025年度 実績 中長期目標 2027年度 2030年度 新規事業・新製品の創出 ・特許出願件数(単体) 22件 2025~2027年度累計75件 2022~2030年度累計210件 ・新規製品の売上高比率(単体及び海外製造子会社) 14.6% 23% 25% 生産技術・生産効率の向上 ・生産キャパシティ(単体) 2021年度比+9% 2021年度比+11% 2021年度比+15% - #7 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
- 告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
セグメント利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。2026/06/10 14:00 - #8 報告セグメントの概要(連結)
- 当社は本社に基本的には市場別のビジネスユニットを置き、各ビジネスユニットは、国内及び海外の市場別戦略を統括及び立案し、グローバルな事業活動を展開しております。2026/06/10 14:00
したがいまして、当社グループの報告セグメントは、市場別を基礎として区分しており、「トランスポーテーション」「デイリーライフ&ヘルスケア」「エレクトロニクス」「ビルディング&コンストラクション」の4つを報告セグメントとしております。
(2) 各報告セグメントの名称、略称、対象とする主要な市場 - #9 売上高、地域ごとの情報(連結)
- 売上高
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。2026/06/10 14:00 - #10 従業員の状況(連結)
- 2026年3月31日現在2026/06/10 14:00
(注) 1 従業員数は就業人員であります。セグメントの名称 従業員数(人) トランスポーテーション 511 デイリーライフ&ヘルスケア 423
2 臨時従業員数の総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。 - #11 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
- 「ステークホルダーコミュニケーション」については、3ヵ年中期経営計画における上記取り組みについて、ステークホルダーの方々にご理解をいただけるよう、IR/SRをはじめとして対外的な発信を強化します。当社に投資いただける株主の方々のすそ野を広げていく取り組みも行ってまいります。2026/06/10 14:00
セグメント別には、「トランスポーテーション」では、車両用電線及び自動車用成形部材分野への取り組みを強化し、グローバルで既存製品の販売増加と新たな市場獲得に取り組んでまいります。
「デイリーライフ&ヘルスケア」では、医療市場及び食品包材市場への取り組みを強化し、グローバル視点で販売戦略を実行してまいります。 - #12 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- このような環境の中、当社グループは中期経営計画「One Vision, New Stage 2027」の初年度として、「Global One Company」「顧客の期待の先を行く」「新規事業/新製品への挑戦」の3つの戦略の具体的な取り組みを行ってまいりました。2026/06/10 14:00
その結果、連結売上高は131,377百万円(前連結会計年度比(以下「前年同期比」)2.5%増加)、連結営業利益は11,408百万円(前年同期比8.8%増加)、連結経常利益は11,786百万円(前年同期比11.3%増加)、親会社株主に帰属する当期純利益は7,569百万円(前年同期比2.7%増加)となりました。
セグメント別の経営成績は次のとおりであります。 - #13 関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額の注記
- ※2.関係会社との取引高2026/06/10 14:00
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日) 営業取引による取引高 売上高 4,544,374 千円 4,000,672 千円 仕入高 1,310,427 1,404,265