太平化学製品(4223)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,002,022 | 6,934,464 |
| 売上原価 | 6,954,822 | 5,853,564 |
| 売上総利益 | 1,047,200 | 1,080,900 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費 | 237,176 | 176,397 |
| 包装検査費 | 10,673 | 9,877 |
| 広告宣伝費 | 5,759 | 4,336 |
| 給料及び手当 | 238,886 | 248,905 |
| 賞与引当金繰入額 | 67,957 | 62,101 |
| 退職給付引当金繰入額 | 18,180 | 21,716 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,915 | 6,885 |
| 法定福利費 | 45,361 | 47,704 |
| 旅費及び交通費 | 30,387 | 27,352 |
| 事務費 | 41,344 | 39,080 |
| 研究開発費 | 61,540 | 40,889 |
| 減価償却費 | 23,581 | 23,028 |
| その他 | 138,617 | 143,102 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 929,381 | 851,377 |
| 営業利益 | 117,819 | 229,522 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,240 | 1,126 |
| 受取配当金 | 6,265 | 4,938 |
| 試作品売却益 | 38,455 | 60,012 |
| 補償金請求額 | 44,803 | - |
| その他 | 27,345 | 39,060 |
| 営業外収益合計 | 118,111 | 105,138 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 65,819 | 66,839 |
| たな卸振替差損 | 17,631 | 20,259 |
| たな卸差損 | 22,260 | 4,182 |
| 為替差損 | 26,592 | 8,562 |
| 環境対策費用 | - | 19,338 |
| その他 | 8,182 | 17,709 |
| 営業外費用合計 | 140,487 | 136,892 |
| 経常利益 | 95,443 | 197,768 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 725 | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 15,225 |
| 特別利益合計 | 725 | 15,225 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 13,042 | 4,471 |
| 投資有価証券評価損 | - | 1,680 |
| 補償金請求額修正 | - | 24,749 |
| 特別損失合計 | 13,042 | 30,901 |
| 税引前当期純利益 | 83,125 | 182,092 |
| 法人税 | 53,888 | 93,844 |
| 過年度法人税等戻入額 | -12,863 | - |
| 追徴法人税等 | - | 7,305 |
| 法人税等調整額 | -8,904 | -21,998 |
| 法人税等合計 | 32,121 | 79,151 |
| 当期純利益 | 51,004 | 102,940 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 7,980,850 | 6,920,093 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 882,402 | 991,570 |
| 当期製品製造原価 | 6,654,484 | 5,201,926 |
| 当期商品仕入高 | 433,744 | 386,774 |
| 合計 | 7,970,631 | 6,580,271 |
| 他勘定振替高 | 33,470 | 22,190 |
| 製品期末たな卸高 | 991,570 | 730,068 |
| 売上原価合計 | 6,945,590 | 5,828,011 |
| 売上総利益 | 1,035,259 | 1,092,082 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費 | 237,176 | 210,148 |
| 販売促進費 | 114 | - |
| 包装検査費 | 10,673 | 9,877 |
| 広告宣伝費 | 5,759 | 4,336 |
| 給料及び手当 | 238,886 | 248,905 |
| 従業員賞与 | 34,982 | 32,035 |
| 賞与引当金繰入額 | 32,975 | 30,066 |
| 退職給付費用 | 18,180 | 21,716 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,915 | 6,885 |
| 法定福利費 | 45,361 | 47,704 |
| 福利厚生費 | 6,069 | 6,409 |
| 旅費及び交通費 | 30,359 | 27,349 |
| 交際費 | 8,853 | 7,645 |
| 賃借料 | 35,269 | 26,011 |
| 通信費 | 4,891 | 4,582 |
| 事務費 | 41,280 | 39,006 |
| 租税公課 | 2,913 | 1,290 |
| 事業税 | 9,567 | 9,800 |
| 減価償却費 | 23,581 | 23,028 |
| 研究開発費 | 61,540 | 40,889 |
| 雑費 | 69,421 | 73,714 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 927,770 | 871,404 |
| 営業利益 | 107,489 | 220,677 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,156 | 1,109 |
| 受取配当金 | 6,265 | 4,938 |
| 試作品売却益 | 38,455 | 60,012 |
| 補償金請求額 | 44,803 | - |
| 雑収入 | 36,250 | 45,971 |
| 営業外収益合計 | 126,931 | 112,031 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 65,819 | 66,839 |
| たな卸差損 | 22,260 | 4,182 |
| たな卸振替差損 | 17,631 | 20,259 |
| 為替差損 | 26,592 | 8,562 |
| 環境対策費用 | - | 19,338 |
| 雑損失 | 8,149 | 14,958 |
| 営業外費用合計 | 140,453 | 134,141 |
| 経常利益 | 93,967 | 198,567 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 725 | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 15,225 |
| 特別利益合計 | 725 | 15,225 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 13,042 | 4,471 |
| 投資有価証券評価損 | - | 1,680 |
| 補償金請求額修正 | - | 24,749 |
| 特別損失合計 | 13,042 | 30,901 |
| 税引前当期純利益 | 81,649 | 182,891 |
| 法人税 | 53,818 | 93,774 |
| 過年度法人税等戻入額 | -12,863 | - |
| 追徴法人税等 | - | 7,305 |
| 法人税等調整額 | -9,222 | -21,945 |
| 法人税等合計 | 31,733 | 79,133 |
| 当期純利益 | 49,916 | 103,757 |