太平化学製品(4223)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,830,460 | 6,121,080 |
| 売上原価 | 5,762,501 | 5,419,068 |
| 売上総利益 | 1,067,958 | 702,012 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費 | 159,688 | 144,682 |
| 包装検査費 | 9,255 | 10,726 |
| 広告宣伝費 | 5,308 | 7,161 |
| 貸倒引当金繰入額 | 216 | 7 |
| 給料及び手当 | 249,552 | 271,343 |
| 賞与 | 38,739 | 36,898 |
| 賞与引当金繰入額 | 32,144 | 29,330 |
| 退職給付費用 | 16,987 | 15,481 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,825 | 9,905 |
| 法定福利費 | 50,292 | 53,027 |
| 旅費及び交通費 | 31,787 | 31,115 |
| 事務費 | 39,011 | 39,722 |
| 研究開発費 | 33,459 | 39,405 |
| 減価償却費 | 8,009 | 11,528 |
| その他 | 163,194 | 137,858 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 845,471 | 838,194 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 222,487 | -136,182 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 674 | 292 |
| 受取配当金 | 5,282 | 5,282 |
| 試作品売却益 | 22,441 | 38,665 |
| スクラップ売却益 | 5,248 | 10,722 |
| その他 | 23,337 | 9,739 |
| 営業外収益合計 | 56,983 | 64,703 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 54,147 | 46,207 |
| 為替差損 | 52,762 | 14,029 |
| 減価償却費 | 7,794 | 16,869 |
| その他 | 2,465 | 2,157 |
| 営業外費用合計 | 117,169 | 79,263 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 162,301 | -150,742 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 3,050 |
| 貸倒引当金戻入額 | 10,000 | - |
| 特別利益合計 | 10,000 | 3,050 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 82 | 1,079 |
| 災害による損失 | - | 7,295 |
| 特別損失合計 | 82 | 8,375 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 172,218 | -156,067 |
| 法人税 | 55,334 | 3,669 |
| 法人税等調整額 | 10,853 | -14,983 |
| 法人税等合計 | 66,188 | -11,313 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | 106,029 | -144,753 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 106,029 | -144,753 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品及び製品売上高 | 6,821,551 | 6,112,731 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 730,068 | 826,561 |
| 当期製品製造原価 | 5,452,045 | 5,198,239 |
| 当期商品仕入高 | 410,641 | 447,641 |
| 合計 | 6,592,756 | 6,472,442 |
| 他勘定振替高 | 6,990 | 11,567 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 826,561 | 1,071,360 |
| 売上原価合計 | 5,759,204 | 5,389,514 |
| 売上総利益 | 1,062,347 | 723,217 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費 | 188,337 | 171,133 |
| 包装検査費 | 9,255 | 10,726 |
| 広告宣伝費 | 5,308 | 7,161 |
| 貸倒引当金繰入額 | 216 | 7 |
| 給料及び手当 | 249,552 | 271,343 |
| 賞与 | 38,739 | 36,898 |
| 賞与引当金繰入額 | 32,144 | 29,330 |
| 退職給付費用 | 16,987 | 15,481 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,825 | 9,905 |
| 法定福利費 | 50,292 | 53,027 |
| 福利厚生費 | 8,566 | 9,532 |
| 旅費及び交通費 | 31,785 | 31,115 |
| 交際費 | 11,110 | 13,482 |
| 賃借料 | 22,559 | 29,462 |
| 通信費 | 4,521 | 5,172 |
| 事務費 | 38,978 | 39,658 |
| 租税公課 | 1,314 | 1,302 |
| 事業税 | 9,565 | 8,375 |
| 減価償却費 | 8,009 | 11,528 |
| 研究開発費 | 33,459 | 39,405 |
| 雑費 | 78,976 | 69,210 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 847,506 | 863,260 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 214,840 | -140,043 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 661 | 283 |
| 受取配当金 | 5,282 | 5,282 |
| 試作品売却益 | 22,441 | 38,665 |
| スクラップ売却益 | 7,580 | 12,071 |
| 雑収入 | 24,019 | 11,468 |
| 営業外収益合計 | 59,985 | 67,770 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 54,147 | 46,207 |
| 為替差損 | 52,762 | 14,029 |
| 減価償却費 | 7,794 | 16,869 |
| 雑損失 | 2,424 | 2,157 |
| 営業外費用合計 | 117,128 | 79,263 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 157,697 | -151,536 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 3,050 |
| 貸倒引当金戻入額 | 10,000 | - |
| 特別利益合計 | 10,000 | 3,050 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 82 | 1,079 |
| 災害による損失 | - | 7,295 |
| 特別損失合計 | 82 | 8,375 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 167,614 | -156,861 |
| 法人税 | 54,539 | 4,037 |
| 法人税等調整額 | 10,091 | -15,645 |
| 法人税等合計 | 64,630 | -11,608 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 102,983 | -145,253 |