有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,067 | 8,017 |
受取手形及び売掛金 | 4,813 | 5,499 |
商品及び製品 | 685 | 475 |
仕掛品 | 457 | 442 |
原材料及び貯蔵品 | 364 | 351 |
繰延税金資産 | 34 | 233 |
その他 | 470 | 385 |
貸倒引当金 | -4 | -4 |
流動資産合計 | 12,890 | 15,399 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 3,429 | 3,217 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,486 | 2,298 |
工具 | 1,030 | 688 |
土地 | 1,369 | 1,370 |
建設仮勘定 | 175 | 121 |
有形固定資産合計 | 8,492 | 7,698 |
無形固定資産 | 521 | 379 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 917 | 911 |
長期貸付金 | 18 | - |
投資商品 | 648 | - |
繰延税金資産 | 458 | 291 |
その他 | 227 | 940 |
貸倒引当金 | -28 | -27 |
投資その他の資産合計 | 2,242 | 2,115 |
固定資産合計 | 11,255 | 10,192 |
資産合計 | 24,145 | 25,592 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,949 | 3,474 |
短期借入金 | 2,300 | 2,465 |
未払法人税等 | 90 | 271 |
その他 | 1,457 | 1,246 |
流動負債合計 | 6,797 | 7,457 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 1,272 | 1,310 |
役員退職慰労引当金 | 378 | 330 |
その他 | 1 | 1 |
固定負債合計 | 1,653 | 1,643 |
負債合計 | 8,450 | 9,101 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,064 | 1,064 |
資本剰余金 | 298 | 298 |
利益剰余金 | 14,761 | 15,412 |
自己株式 | -2 | -5 |
株主資本合計 | 16,123 | 16,771 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 26 | 49 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | - |
為替換算調整勘定 | -907 | -812 |
評価・換算差額等合計 | -880 | -763 |
少数株主持分 | 453 | 482 |
純資産合計 | 15,695 | 16,491 |
負債純資産合計 | 24,145 | 25,592 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,327 | 6,037 |
受取手形 | 860 | 741 |
売掛金 | 3,287 | 3,753 |
商品及び製品 | 230 | 186 |
仕掛品 | 397 | 367 |
原材料及び貯蔵品 | 120 | 123 |
前払費用 | 56 | 61 |
繰延税金資産 | - | 213 |
未収入金 | 405 | 262 |
その他 | 7 | 13 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 9,692 | 11,760 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 2,327 | 2,178 |
構築物(純額) | 519 | 466 |
機械及び装置(純額) | 1,710 | 1,464 |
車両運搬具(純額) | 17 | 11 |
工具 | 933 | 610 |
土地 | 1,346 | 1,346 |
建設仮勘定 | 152 | 67 |
有形固定資産合計 | 7,007 | 6,146 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 461 | 316 |
地上権 | 6 | 6 |
電話加入権 | 13 | 13 |
電信電話専用施設利用権 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 480 | 335 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 251 | 148 |
関係会社株式 | 509 | 509 |
関係会社出資金 | 773 | 773 |
従業員に対する長期貸付金 | 11 | 16 |
長期前払費用 | 9 | 18 |
差入保証金 | 81 | 77 |
投資商品 | 648 | 648 |
繰延税金資産 | 429 | 239 |
その他 | 54 | 53 |
貸倒引当金 | -26 | -25 |
投資その他の資産合計 | 2,742 | 2,459 |
固定資産合計 | 10,229 | 8,941 |
資産合計 | 19,921 | 20,702 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 261 | 314 |
買掛金 | 1,970 | 2,443 |
短期借入金 | 2,300 | 2,300 |
未払金 | 247 | 193 |
未払事業所税 | 1 | 1 |
未払費用 | 311 | 400 |
未払法人税等 | 5 | 208 |
預り金 | 175 | 221 |
設備関係支払手形 | 279 | 46 |
設備関係未払金 | 191 | 100 |
その他 | 96 | 52 |
流動負債合計 | 5,841 | 6,280 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 1,220 | 1,248 |
役員退職慰労引当金 | 376 | 327 |
固定負債合計 | 1,596 | 1,575 |
負債合計 | 7,438 | 7,856 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,064 | 1,064 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 298 | 298 |
資本剰余金合計 | 298 | 298 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 266 | 266 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 355 | 348 |
別途積立金 | 9,200 | 9,400 |
繰越利益剰余金 | 1,274 | 1,422 |
利益剰余金合計 | 11,095 | 11,437 |
自己株式 | -2 | -5 |
株主資本合計 | 12,457 | 12,796 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 26 | 49 |
評価・換算差額等合計 | 26 | 49 |
純資産合計 | 12,483 | 12,845 |
負債純資産合計 | 19,921 | 20,702 |