有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月25日 16:37
【資料】
有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2009年3月31日2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金6,0678,017
受取手形及び売掛金4,8135,499
商品及び製品685475
仕掛品457442
原材料及び貯蔵品364351
繰延税金資産34233
その他470385
貸倒引当金-4-4
流動資産合計12,89015,399
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)3,4293,217
機械装置及び運搬具(純額)2,4862,298
工具1,030688
土地1,3691,370
建設仮勘定175121
有形固定資産合計8,4927,698
無形固定資産521379
投資その他の資産
投資有価証券917911
長期貸付金18
投資商品648
繰延税金資産458291
その他227940
貸倒引当金-28-27
投資その他の資産合計2,2422,115
固定資産合計11,25510,192
資産合計24,14525,592
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金2,9493,474
短期借入金2,3002,465
未払法人税等90271
その他1,4571,246
流動負債合計6,7977,457
固定負債
退職給付引当金1,2721,310
役員退職慰労引当金378330
その他11
固定負債合計1,6531,643
負債合計8,4509,101
純資産の部
株主資本
資本金1,0641,064
資本剰余金298298
利益剰余金14,76115,412
自己株式-2-5
株主資本合計16,12316,771
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金2649
繰延ヘッジ損益0
為替換算調整勘定-907-812
評価・換算差額等合計-880-763
少数株主持分453482
純資産合計15,69516,491
負債純資産合計24,14525,592

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2009年3月31日2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金4,3276,037
受取手形860741
売掛金3,2873,753
商品及び製品230186
仕掛品397367
原材料及び貯蔵品120123
前払費用5661
繰延税金資産213
未収入金405262
その他713
貸倒引当金00
流動資産合計9,69211,760
固定資産
有形固定資産
建物(純額)2,3272,178
構築物(純額)519466
機械及び装置(純額)1,7101,464
車両運搬具(純額)1711
工具933610
土地1,3461,346
建設仮勘定15267
有形固定資産合計7,0076,146
無形固定資産
ソフトウエア461316
地上権66
電話加入権1313
電信電話専用施設利用権00
無形固定資産合計480335
投資その他の資産
投資有価証券251148
関係会社株式509509
関係会社出資金773773
従業員に対する長期貸付金1116
長期前払費用918
差入保証金8177
投資商品648648
繰延税金資産429239
その他5453
貸倒引当金-26-25
投資その他の資産合計2,7422,459
固定資産合計10,2298,941
資産合計19,92120,702
負債の部
流動負債
支払手形261314
買掛金1,9702,443
短期借入金2,3002,300
未払金247193
未払事業所税11
未払費用311400
未払法人税等5208
預り金175221
設備関係支払手形27946
設備関係未払金191100
その他9652
流動負債合計5,8416,280
固定負債
退職給付引当金1,2201,248
役員退職慰労引当金376327
固定負債合計1,5961,575
負債合計7,4387,856
純資産の部
株主資本
資本金1,0641,064
資本剰余金
資本準備金298298
資本剰余金合計298298
利益剰余金
利益準備金266266
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金355348
別途積立金9,2009,400
繰越利益剰余金1,2741,422
利益剰余金合計11,09511,437
自己株式-2-5
株主資本合計12,45712,796
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金2649
評価・換算差額等合計2649
純資産合計12,48312,845
負債純資産合計19,92120,702