有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,419 | 964 | |||||||||
| 受取手形 | 151 | ※1 162 | |||||||||
| 売掛金 | 3,278 | 3,030 | |||||||||
| 製品 | 2,567 | 2,644 | |||||||||
| 仕掛品 | 408 | 544 | |||||||||
| 原材料 | 828 | 965 | |||||||||
| 貯蔵品 | 61 | 51 | |||||||||
| 前払費用 | 29 | 30 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 89 | 95 | |||||||||
| その他 | 13 | 126 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,849 | 8,615 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,642 | 4,732 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,236 | △3,305 | |||||||||
| 建物(純額) | ※2 1,405 | ※2 1,427 | |||||||||
| 構築物 | ※4 2,090 | ※4 2,112 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,676 | △1,700 | |||||||||
| 構築物(純額) | ※2 414 | ※2 411 | |||||||||
| 機械及び装置 | 17,307 | 17,457 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,730 | △15,957 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | ※2 1,577 | ※2 1,499 | |||||||||
| 車両運搬具 | 93 | 98 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △92 | △92 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | ※2 1 | ※2 5 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,580 | 1,619 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,315 | △1,337 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※2 264 | ※2 281 | |||||||||
| 土地 | ※2,※3 3,110 | ※2,※3 3,110 | |||||||||
| リース資産 | 383 | 383 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △82 | △108 | |||||||||
| リース資産(純額) | ※5 300 | ※5 274 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,218 | 3,318 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,291 | 10,329 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 21 | 21 | |||||||||
| ソフトウエア | 86 | 63 | |||||||||
| その他 | 3 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 112 | 89 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,034 | 2,335 | |||||||||
| 関係会社株式 | 101 | 101 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 21 | 20 | |||||||||
| 長期前払費用 | 14 | 0 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 41 | - | |||||||||
| その他 | 7 | 1 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,221 | 2,460 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,625 | 12,879 | |||||||||
| 資産合計 | 19,474 | 21,495 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 101 | 122 | |||||||||
| 電子記録債務 | 167 | ※1 236 | |||||||||
| 買掛金 | 1,191 | 1,120 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,700 | 2,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 614 | ※2 579 | |||||||||
| リース債務 | 25 | 25 | |||||||||
| 未払金 | 208 | 187 | |||||||||
| 未払費用 | 55 | 53 | |||||||||
| 未払法人税等 | 36 | 62 | |||||||||
| 前受金 | 0 | - | |||||||||
| 預り金 | 9 | 10 | |||||||||
| 賞与引当金 | 181 | 188 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 141 | 118 | |||||||||
| 設備関係電子記録債務 | 398 | 587 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 210 | 452 | |||||||||
| その他 | 27 | 6 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,070 | 5,751 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 1,743 | ※2 2,806 | |||||||||
| リース債務 | 274 | 248 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 26 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※3 600 | ※3 600 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 855 | 919 | |||||||||
| 資産除去債務 | 14 | 14 | |||||||||
| その他 | - | 1 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,488 | 4,617 | |||||||||
| 負債合計 | 8,558 | 10,369 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,471 | 3,471 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,250 | 3,250 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,250 | 3,250 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 322 | 322 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 44 | 44 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,822 | 1,822 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,165 | 1,159 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,353 | 3,348 | |||||||||
| 自己株式 | △46 | △47 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,028 | 10,022 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 719 | 935 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※3 168 | ※3 168 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 888 | 1,103 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,916 | 11,125 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,474 | 21,495 | |||||||||