有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 11,602,325 | 11,788,001 |
売上原価 | 9,243,970 | 9,736,781 |
売上総利益 | 2,358,355 | 2,051,219 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 496,266 | 510,154 |
給料 | 248,591 | 216,624 |
賞与引当金繰入額 | 51,930 | 57,909 |
役員賞与引当金繰入額 | 13,100 | 14,215 |
退職給付費用 | 17,325 | 16,514 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 11,004 | 11,570 |
福利厚生費 | 76,839 | 71,256 |
貸倒引当金繰入額 | 275 | -925 |
減価償却費 | 36,169 | 16,417 |
研究開発費 | 252,306 | 249,886 |
その他 | 562,648 | 614,348 |
販売費・一般管理費計 | 1,766,457 | 1,777,972 |
全事業営業利益 | 591,897 | 273,247 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 220 | 210 |
受取配当金 | 16,768 | 19,614 |
業務受託料 | 2,105 | - |
為替差益 | 513 | - |
その他 | 5,496 | 9,025 |
営業外収益計 | 25,104 | 28,850 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,553 | 6,485 |
売上割引 | 11,800 | 13,363 |
為替差損 | - | 32,376 |
その他 | 3,317 | 9,004 |
営業外費用計 | 27,671 | 61,230 |
当期経常利益 | 589,330 | 240,867 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 743,904 |
特別利益計 | - | 743,904 |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 334,679 |
特別損失計 | - | 334,679 |
税引前当年度純利益 | 589,330 | 650,091 |
法人税 | 184,332 | 325,711 |
法人税等調整額 | 1,167 | -79,853 |
法人税等合計 | 185,500 | 245,857 |
四半期純利益 | 403,829 | 404,234 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -22,091 | -8,599 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 425,920 | 412,834 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 9,927,529 | 9,655,478 |
売上原価 | 7,702,107 | 7,841,684 |
売上総利益 | 2,225,422 | 1,813,793 |
販売費・一般管理費 | 1,601,640 | 1,569,034 |
全事業営業利益 | 623,781 | 244,759 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,135 | 6,650 |
受取配当金 | 16,768 | 19,614 |
受取賃貸料 | 8,501 | 9,265 |
業務受託料 | 2,105 | - |
その他 | 2,618 | 4,938 |
営業外収益計 | 33,129 | 40,469 |
営業外費用 | ||
売上割引 | 11,800 | 13,363 |
設備賃貸費用 | 12,067 | 8,769 |
固定資産廃棄損 | - | 4,130 |
その他 | 2,838 | 1,713 |
営業外費用計 | 26,707 | 27,976 |
当期経常利益 | 630,203 | 257,251 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 743,904 |
特別利益計 | - | 743,904 |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 334,679 |
特別損失計 | - | 334,679 |
税引前当年度純利益 | 630,203 | 666,475 |
法人税 | 184,190 | 324,631 |
法人税等調整額 | 2,027 | -79,864 |
法人税等合計 | 186,218 | 244,766 |
四半期純利益 | 443,985 | 421,709 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 8,377 | -14,711 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 252,306 | 249,886 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 431,966 | 435,489 |
給料 | 234,426 | 205,523 |
賞与引当金繰入額 | 50,800 | 56,797 |
役員賞与引当金繰入額 | 13,100 | 14,215 |
退職給付費用 | 17,325 | 16,514 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 11,004 | 11,570 |
福利厚生費 | 74,776 | 69,221 |
貸倒引当金繰入額 | 275 | -75 |
減価償却費 | 36,169 | 16,417 |
研究開発費 | 252,306 | 249,886 |