有価証券報告書-第124期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 635 | 1,001 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 2,223 | ※1,※5 2,554 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 4,194 | ※1 4,690 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,477 | 1,503 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 490 | 522 | |||||||||
| 前払費用 | 29 | 32 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 111 | 99 | |||||||||
| 未収入金 | 105 | 128 | |||||||||
| その他 | 5 | 8 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,271 | 10,540 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 9,629 | 9,729 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,688 | △7,822 | |||||||||
| 建物(純額) | ※2 1,940 | ※2 1,906 | |||||||||
| 構築物 | 3,159 | 3,179 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,946 | △2,966 | |||||||||
| 構築物(純額) | ※2 212 | ※2 212 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※4 12,518 | ※4 12,579 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,593 | △11,707 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | ※2 924 | ※2 872 | |||||||||
| 車両運搬具 | 437 | 444 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △405 | △414 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 31 | 29 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,662 | 2,619 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,280 | △2,296 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 382 | 322 | |||||||||
| 土地 | ※2 15,646 | ※2 15,646 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 0 | 14 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 19,138 | 19,004 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 166 | 166 | |||||||||
| ソフトウエア | 40 | 78 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 6 | - | |||||||||
| 電話加入権 | 12 | 12 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 225 | 257 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 536 | 550 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,511 | 2,511 | |||||||||
| 出資金 | 5 | 5 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 72 | 72 | |||||||||
| 長期貸付金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 5 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 26 | 8 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 416 | 450 | |||||||||
| 差入保証金 | 47 | 47 | |||||||||
| その他 | 10 | 6 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,627 | 3,653 | |||||||||
| 固定資産合計 | 22,992 | 22,915 | |||||||||
| 資産合計 | 32,263 | 33,455 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 1,046 | ※5 1,531 | |||||||||
| 買掛金 | 3,896 | 4,780 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 1,200 | ※2 1,100 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,235 | ※2 1,929 | |||||||||
| 未払金 | 381 | 433 | |||||||||
| 未払費用 | 58 | 61 | |||||||||
| 未払法人税等 | 162 | 140 | |||||||||
| 預り金 | 32 | 34 | |||||||||
| 賞与引当金 | 207 | 216 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 14 | 13 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 435 | ※5 263 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,669 | 10,504 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 1,881 | ※2 1,619 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,910 | 3,910 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,373 | 1,499 | |||||||||
| 長期預り金 | 446 | 448 | |||||||||
| その他 | 88 | 89 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,698 | 7,567 | |||||||||
| 負債合計 | 17,368 | 18,072 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,255 | 2,255 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 585 | 585 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 585 | 585 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,056 | 4,535 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,056 | 4,535 | |||||||||
| 自己株式 | △4 | △4 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,892 | 7,371 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 72 | 82 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 7,929 | 7,929 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 8,002 | 8,011 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,895 | 15,383 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 32,263 | 33,455 | |||||||||