有価証券報告書-第61期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 7,469 |
受取手形及び売掛金 | 6,139 |
商品及び製品 | 3,331 |
仕掛品 | 529 |
原材料及び貯蔵品 | 1,343 |
繰延税金資産 | 188 |
その他 | 363 |
貸倒引当金 | -6 |
流動資産合計 | 19,358 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 16,242 |
減価償却累計額 | -11,575 |
建物及び構築物(純額) | 4,667 |
機械装置及び運搬具 | 15,126 |
減価償却累計額 | -13,303 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,822 |
土地 | 8,119 |
建設仮勘定 | 11 |
その他 | 2,145 |
減価償却累計額 | -1,887 |
その他(純額) | 257 |
有形固定資産合計 | 14,878 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 503 |
その他 | 70 |
無形固定資産合計 | 574 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 2,314 |
長期貸付金 | 164 |
繰延税金資産 | 203 |
その他 | 534 |
貸倒引当金 | -33 |
投資その他の資産合計 | 3,183 |
固定資産合計 | 18,636 |
資産合計 | 37,994 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 3,489 |
未払金 | 747 |
未払法人税等 | 422 |
賞与引当金 | 262 |
その他 | 372 |
流動負債合計 | 5,293 |
固定負債 | |
退職給付引当金 | 1,407 |
役員退職慰労引当金 | 114 |
資産除去債務 | 94 |
その他 | 146 |
固定負債合計 | 1,763 |
負債合計 | 7,056 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,100 |
資本剰余金 | 530 |
利益剰余金 | 30,673 |
自己株式 | -2,162 |
株主資本合計 | 30,141 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 697 |
為替換算調整勘定 | 91 |
その他の包括利益累計額合計 | 788 |
少数株主持分 | 7 |
純資産合計 | 30,937 |
負債純資産合計 | 37,994 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 7,151 |
受取手形 | 2,906 |
売掛金 | 3,227 |
商品及び製品 | 3,299 |
仕掛品 | 529 |
原材料及び貯蔵品 | 1,310 |
前渡金 | 6 |
前払費用 | 32 |
繰延税金資産 | 188 |
短期貸付金 | 324 |
その他 | 78 |
貸倒引当金 | -6 |
流動資産合計 | 19,049 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 13,057 |
減価償却累計額 | -9,334 |
建物(純額) | 3,723 |
構築物 | 2,559 |
減価償却累計額 | -2,230 |
構築物(純額) | 329 |
機械及び装置 | 13,774 |
減価償却累計額 | -12,915 |
機械及び装置(純額) | 859 |
船舶 | |
車両運搬具 | 405 |
減価償却累計額 | -369 |
車両運搬具(純額) | 36 |
工具 | 2,136 |
減価償却累計額 | -1,886 |
工具 | 250 |
土地 | 7,797 |
リース資産 | |
建設仮勘定 | 11 |
その他 | |
有形固定資産合計 | 13,007 |
無形固定資産 | |
借地権 | 39 |
ソフトウエア | 503 |
その他 | 31 |
無形固定資産合計 | 574 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 2,185 |
関係会社株式 | 573 |
出資金 | 1 |
長期貸付金 | 161 |
従業員に対する長期貸付金 | 3 |
関係会社長期貸付金 | 1,320 |
破産更生債権等 | 30 |
繰延税金資産 | 200 |
投資不動産 | 253 |
減価償却累計額 | -67 |
投資不動産(純額) | 185 |
その他 | 315 |
貸倒引当金 | -33 |
投資その他の資産合計 | 4,944 |
固定資産合計 | 18,526 |
繰延資産 | |
資産合計 | 37,575 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 3,374 |
未払金 | 742 |
未払費用 | 165 |
未払法人税等 | 419 |
未払消費税等 | 149 |
預り金 | 45 |
前受収益 | 6 |
賞与引当金 | 262 |
その他 | 5 |
流動負債合計 | 5,171 |
固定負債 | |
退職給付引当金 | 1,407 |
役員退職慰労引当金 | 114 |
資産除去債務 | 94 |
その他 | 146 |
固定負債合計 | 1,763 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 6,934 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,100 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 530 |
資本剰余金合計 | 530 |
利益剰余金 | |
利益準備金 | 275 |
その他利益剰余金 | |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | |
固定資産圧縮積立金 | 292 |
別途積立金 | 26,700 |
繰越利益剰余金 | 3,208 |
利益剰余金合計 | 30,475 |
自己株式 | -2,162 |
株主資本合計 | 29,943 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 697 |
その他の包括利益累計額合計 | 697 |
純資産合計 | 30,640 |
負債純資産合計 | 37,575 |