有価証券報告書-第156期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,067 | 31,519 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 39,593 | ※1 45,982 |
| 電子記録債権 | 571 | 573 |
| 有価証券 | 11,819 | 10,619 |
| 商品及び製品 | 14,337 | 14,064 |
| 半製品 | 1,341 | 1,050 |
| 仕掛品 | 330 | 311 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,337 | 3,946 |
| その他 | 1,777 | 2,651 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 95,176 | 110,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 27,178 | 27,428 |
| 減価償却累計額 | △17,670 | △18,221 |
| 建物及び構築物(純額) | 9,508 | 9,206 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,330 | 12,277 |
| 減価償却累計額 | △9,578 | △9,905 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,752 | 2,372 |
| 工具、器具及び備品 | 8,679 | 8,842 |
| 減価償却累計額 | △7,367 | △7,508 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,311 | 1,334 |
| 土地 | 7,463 | 7,463 |
| 建設仮勘定 | 67 | 199 |
| 有形固定資産合計 | 21,102 | 20,575 |
| 無形固定資産 | 484 | 412 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,309 | 23,460 |
| 繰延税金資産 | 517 | 2,330 |
| 長期前払費用 | 9,621 | 8,765 |
| その他 | 2,676 | 2,497 |
| 投資その他の資産合計 | 39,124 | 37,054 |
| 固定資産合計 | 60,710 | 58,042 |
| 資産合計 | 155,887 | 168,763 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※1 8,639 | ※1 7,986 |
| 未払金 | 6,718 | 7,449 |
| 未払費用 | 1,354 | 1,452 |
| 未払法人税等 | 2,115 | 3,597 |
| 未払消費税等 | 188 | 1,243 |
| 賞与引当金 | 2,873 | 2,929 |
| その他 | 563 | 748 |
| 流動負債合計 | 22,454 | 25,406 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | - | 2 |
| 退職給付に係る負債 | 7,422 | 7,843 |
| その他 | 321 | 320 |
| 固定負債合計 | 7,743 | 8,165 |
| 負債合計 | 30,197 | 33,572 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,174 | 5,174 |
| 資本剰余金 | 4,445 | 4,445 |
| 利益剰余金 | 109,078 | 121,677 |
| 自己株式 | △2,464 | △2,469 |
| 株主資本合計 | 116,234 | 128,827 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,469 | 9,440 |
| 繰延ヘッジ損益 | △5 | △5 |
| 為替換算調整勘定 | 4 | 0 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,252 | △3,326 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,216 | 6,109 |
| 非支配株主持分 | 237 | 253 |
| 純資産合計 | 125,689 | 135,190 |
| 負債純資産合計 | 155,887 | 168,763 |