有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,468 | 2,767 | |||||||||
| 受取手形 | 90 | 125 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 1,260 | ※2 1,378 | |||||||||
| 商品及び製品 | 899 | 623 | |||||||||
| 仕掛品 | 372 | 369 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 424 | 329 | |||||||||
| 未収入金 | 47 | 42 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 118 | 188 | |||||||||
| その他 | 54 | 59 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11 | △11 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,724 | 5,872 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,088 | 4,105 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,981 | △2,148 | |||||||||
| 建物(純額) | ※1 2,106 | ※1 1,956 | |||||||||
| 構築物 | 183 | 186 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △136 | △143 | |||||||||
| 構築物(純額) | ※1 47 | ※1 42 | |||||||||
| 機械及び装置 | 4,631 | 4,652 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,024 | △3,294 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | ※1 1,606 | ※1 1,357 | |||||||||
| 車両運搬具 | 12 | 6 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △12 | △6 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,177 | 1,232 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △889 | △995 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 287 | 236 | |||||||||
| 土地 | ※1 2,217 | ※1 2,217 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 7 | 2 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,273 | 5,813 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 176 | 187 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 21 | - | |||||||||
| その他 | 17 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 215 | 202 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 2,214 | ※1 2,236 | |||||||||
| 関係会社株式 | 131 | 158 | |||||||||
| 長期貸付金 | 7 | - | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 4 | 5 | |||||||||
| 長期前払費用 | 0 | - | |||||||||
| 事業保険積立金 | 77 | - | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 会員権 | 5 | 3 | |||||||||
| その他 | 52 | 52 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,495 | 2,455 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,984 | 8,471 | |||||||||
| 資産合計 | 13,708 | 14,343 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 686 | 466 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 478 | ※2 474 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 20 | 20 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 330 | ※1 692 | |||||||||
| 未払金 | 90 | 145 | |||||||||
| 未払費用 | 387 | 430 | |||||||||
| 未払法人税等 | 68 | 204 | |||||||||
| 預り金 | 12 | 12 | |||||||||
| 従業員預り金 | ※1 28 | ※1 28 | |||||||||
| 賞与引当金 | 159 | 152 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 58 | 171 | |||||||||
| 売上割戻引当金 | 25 | 20 | |||||||||
| ポイント引当金 | 40 | 42 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 56 | 31 | |||||||||
| その他 | 10 | 3 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,452 | 2,897 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 867 | ※1 875 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1 | 1 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 734 | 740 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 506 | 540 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,109 | 2,156 | |||||||||
| 負債合計 | 4,561 | 5,053 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,537 | 3,537 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 963 | 963 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 963 | 963 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 951 | 928 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,066 | 3,167 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,017 | 4,096 | |||||||||
| 自己株式 | △137 | △137 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,381 | 8,460 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 765 | 829 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 765 | 829 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,146 | 9,289 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,708 | 14,343 | |||||||||