有価証券報告書-第75期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年7月31日) | 当事業年度 (平成26年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 22,745 | 20,098 | |||||||||
| 受取手形 | 292 | 255 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 11,494 | ※1 11,836 | |||||||||
| 有価証券 | 3,063 | 5,406 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,605 | 3,694 | |||||||||
| 仕掛品 | 442 | 518 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,239 | 1,481 | |||||||||
| 前払費用 | 320 | 283 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 546 | 492 | |||||||||
| 未収収益 | 49 | 53 | |||||||||
| その他 | ※1 141 | ※1 174 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △48 | △71 | |||||||||
| 流動資産合計 | 43,892 | 44,226 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,631 | 8,374 | |||||||||
| 構築物 | 363 | 329 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,471 | 2,210 | |||||||||
| 車両運搬具 | 3 | 2 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 482 | 436 | |||||||||
| 土地 | 19,603 | 19,603 | |||||||||
| リース資産 | 464 | 3,502 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 62 | 266 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 32,082 | 34,724 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 56 | 56 | |||||||||
| 商標権 | 16 | 5 | |||||||||
| ソフトウエア | 29 | 39 | |||||||||
| リース資産 | 346 | 467 | |||||||||
| 電話加入権 | 2 | 2 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 452 | 572 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 15,760 | 15,398 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,313 | 1,332 | |||||||||
| 長期貸付金 | 34 | 28 | |||||||||
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 20 | 20 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 120 | 61 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,836 | 1,489 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 489 | 894 | |||||||||
| 長期預金 | 2,000 | 3,500 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,737 | 1,701 | |||||||||
| その他 | 239 | 244 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △181 | △126 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 23,370 | 24,545 | |||||||||
| 固定資産合計 | 55,905 | 59,842 | |||||||||
| 資産合計 | 99,797 | 104,068 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 1,919 | ※1 1,930 | |||||||||
| リース債務 | 274 | 347 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,969 | ※1 1,712 | |||||||||
| 未払費用 | 443 | 454 | |||||||||
| 未払法人税等 | 992 | 382 | |||||||||
| 未払消費税等 | 60 | 49 | |||||||||
| 前受金 | 30 | 35 | |||||||||
| 預り金 | 246 | 253 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 415 | 387 | |||||||||
| 賞与引当金 | 298 | 305 | |||||||||
| 割賦利益繰延 | 498 | 479 | |||||||||
| その他 | 1 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,151 | 6,338 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 559 | 3,910 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,502 | 4,531 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 1,234 | 1,346 | |||||||||
| 長期未払金 | 111 | - | |||||||||
| その他 | 10 | 10 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,418 | 9,798 | |||||||||
| 負債合計 | 13,569 | 16,137 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 897 | 897 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 897 | 897 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 75 | 75 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 退職給与積立金 | 140 | 140 | |||||||||
| 事業拡張積立金 | 530 | 530 | |||||||||
| 設備合理化準備金 | 550 | 550 | |||||||||
| 試験研究準備金 | 550 | 550 | |||||||||
| 福利施設積立金 | 300 | 300 | |||||||||
| 社会福祉積立金 | 125 | 125 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 30 | 28 | |||||||||
| 別途積立金 | 80,200 | 82,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,513 | 1,965 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 85,014 | 86,763 | |||||||||
| 自己株式 | △1,914 | △2,004 | |||||||||
| 株主資本合計 | 85,997 | 87,657 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 230 | 273 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 230 | 273 | |||||||||
| 純資産合計 | 86,228 | 87,931 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 99,797 | 104,068 | |||||||||