有価証券報告書-第86期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,687 | 4,883 | |||||||||
| 受取手形 | ※2 209 | ※2 207 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※1、※2、※3 3,977 | ※1、※2、※3 4,908 | |||||||||
| 売掛金 | ※1、※3 8,313 | ※1、※3 6,824 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,574 | 3,464 | |||||||||
| 仕掛品 | 38 | - | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 183 | 57 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 160 | ※1 134 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 301 | ※1 200 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 386 | 339 | |||||||||
| その他 | ※1 33 | ※1 6 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,867 | 21,026 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 833 | 799 | |||||||||
| 構築物 | 8 | 7 | |||||||||
| 機械及び装置 | 51 | 58 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 130 | 95 | |||||||||
| 土地 | 5,092 | 4,708 | |||||||||
| リース資産 | 140 | 148 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,257 | 5,817 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | - | 34 | |||||||||
| ソフトウエア | 6 | 4 | |||||||||
| リース資産 | 12 | 9 | |||||||||
| 電話加入権 | 17 | 17 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 37 | 66 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,304 | 2,789 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,948 | 4,948 | |||||||||
| 長期貸付金 | 0 | 0 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 2 | 2 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 118 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 14 | 22 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 91 | 88 | |||||||||
| その他 | 373 | 391 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △57 | △61 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,796 | 8,181 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,091 | 14,065 | |||||||||
| 資産合計 | 34,958 | 35,091 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※2 61 | ※2 47 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※1、※2 5,884 | ※1、※2 6,333 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 1,537 | ※1 1,567 | |||||||||
| 短期借入金 | 256 | 236 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,001 | 2,285 | |||||||||
| リース債務 | 66 | 65 | |||||||||
| 未払金 | ※1 60 | ※1 124 | |||||||||
| 未払法人税等 | 309 | 195 | |||||||||
| 未払消費税等 | 65 | 97 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 2,322 | ※1 2,445 | |||||||||
| 預り金 | ※1 30 | ※1 69 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 3 | 2 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 409 | 365 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | ※2 83 | ※2 36 | |||||||||
| その他 | 5 | 4 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,097 | 13,876 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 8,252 | 7,931 | |||||||||
| リース債務 | 136 | 129 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 235 | 212 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 333 | 356 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | 9 | 9 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 115 | 268 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,168 | 1,115 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,252 | 10,024 | |||||||||
| 負債合計 | 23,349 | 23,900 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,304 | 4,304 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 1,295 | 1,295 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,295 | 1,295 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 237 | 275 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,298 | 4,743 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,536 | 5,019 | |||||||||
| 自己株式 | △1,977 | △3,096 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,159 | 7,523 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 807 | 1,140 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 2,633 | 2,513 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,440 | 3,653 | |||||||||
| 新株予約権 | 9 | 13 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,608 | 11,191 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 34,958 | 35,091 | |||||||||