四半期報告書-第103期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月14日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,081 | 7,252 |
受取手形及び売掛金 | 5,954 | 5,777 |
商品及び製品 | 798 | 914 |
仕掛品 | 1,370 | 1,150 |
原材料及び貯蔵品 | 1,031 | 1,136 |
繰延税金資産 | 212 | 212 |
その他 | 651 | 450 |
貸倒引当金 | -9 | -10 |
流動資産合計 | 16,090 | 16,885 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 8,524 | 10,773 |
減価償却累計額 | -5,681 | -5,873 |
建物及び構築物(純額) | 2,843 | 4,899 |
機械装置及び運搬具 | 19,513 | 21,728 |
減価償却累計額 | -16,950 | -17,355 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,562 | 4,372 |
土地 | 3,959 | 4,009 |
建設仮勘定 | 2,354 | 60 |
その他 | 2,002 | 2,034 |
減価償却累計額 | -1,905 | -1,902 |
その他(純額) | 96 | 131 |
有形固定資産合計 | 11,816 | 13,473 |
無形固定資産 | 53 | 75 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,157 | 2,229 |
繰延税金資産 | 107 | 96 |
その他 | 158 | 194 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
投資その他の資産合計 | 2,419 | 2,517 |
固定資産合計 | 14,290 | 16,066 |
繰延資産 | | |
開業費 | 53 | 120 |
繰延資産合計 | 53 | 120 |
資産合計 | 30,434 | 33,073 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,111 | 3,407 |
短期借入金 | 3 | 3 |
1年内返済予定の長期借入金 | 500 | 500 |
未払法人税等 | 29 | 208 |
未払費用 | 534 | 402 |
その他 | 848 | 1,245 |
流動負債合計 | 5,027 | 5,767 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 875 | 500 |
繰延税金負債 | 8 | 16 |
退職給付引当金 | 404 | 405 |
資産除去債務 | 168 | 168 |
負ののれん | 25 | 6 |
その他 | 86 | 134 |
固定負債合計 | 1,568 | 1,231 |
負債合計 | 6,595 | 6,998 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,904 | 5,057 |
資本剰余金 | 3,491 | 4,643 |
利益剰余金 | 16,405 | 16,195 |
自己株式 | -136 | -136 |
株主資本合計 | 23,664 | 25,759 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 402 | 454 |
為替換算調整勘定 | -228 | -139 |
その他の包括利益累計額合計 | 174 | 314 |
純資産合計 | 23,838 | 26,074 |
負債純資産合計 | 30,434 | 33,073 |