有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | 64,203,008 | 75,174,520 |
売上原価 | 51,858,790 | 61,352,710 |
売上総利益 | 12,344,218 | 13,821,810 |
販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び賞与 | 2,473,170 | 3,148,422 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 8,630 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 42,786 | 44,665 |
退職給付費用 | 167,220 | 181,823 |
その他の人件費 | 676,236 | 836,615 |
運搬費 | 2,318,075 | 2,822,556 |
減価償却費 | 565,625 | 578,206 |
貸倒引当金繰入額 | 41,202 | 24,609 |
研究開発費 | 1,764,097 | 1,965,438 |
その他 | 3,719,196 | 3,335,169 |
販売費・一般管理費計 | 11,767,610 | 12,946,138 |
全事業営業利益 | 576,607 | 875,672 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 43,135 | 47,263 |
受取配当金 | 53,790 | 58,044 |
不動産賃貸料 | 117,331 | 126,882 |
投資有価証券売却益 | 10,456 | 42,290 |
為替差益 | 932,666 | 1,596,682 |
持分法による投資利益 | 22,621 | 41,457 |
その他 | 169,110 | 258,104 |
営業外収益計 | 1,349,112 | 2,170,727 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 369,502 | 333,040 |
支払手数料 | 31,583 | 31,999 |
その他 | 103,061 | 73,713 |
営業外費用計 | 504,146 | 438,753 |
当期経常利益 | 1,421,573 | 2,607,646 |
特別利益 | ||
保険解約返戻金 | - | 142,148 |
固定資産売却益 | 25,992 | - |
関係会社株式売却益 | 95,039 | - |
特別利益計 | 121,031 | 142,148 |
特別損失 | ||
減損損失 | 109,332 | 421,511 |
固定資産売却損 | - | 425,750 |
訴訟関連損失 | - | 119,612 |
特別損失計 | 109,332 | 966,873 |
税引前当年度純利益 | 1,433,272 | 1,782,921 |
法人税 | 1,138,159 | 1,263,910 |
法人税等調整額 | 123,858 | 73,822 |
法人税等合計 | 1,262,018 | 1,337,733 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 171,254 | 445,187 |
少数株主持分利益又は少数株主持分損失(△) | -44,810 | 165,031 |
当年度純利益 | 216,065 | 280,155 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | 15,036,656 | - |
営業収益 | 1,076,500 | 2,840,023 |
売上高及び営業収益合計 | 16,113,156 | 2,840,023 |
売上原価 | 11,815,953 | - |
営業費用 | 424,500 | 738,949 |
売上原価及び営業費用合計 | 12,240,453 | 738,949 |
売上総利益 | 3,872,703 | 2,101,073 |
販売費・一般管理費 | 3,496,936 | 1,276,258 |
全事業営業利益 | 375,766 | 824,814 |
営業外収益 | ||
為替差益 | 824,487 | 1,216,906 |
受取利息及び配当金 | 444,300 | 414,498 |
その他営業外収益 | 101,748 | 73,471 |
営業外収益計 | 1,370,536 | 1,704,875 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 215,367 | 192,444 |
支払手数料 | 31,583 | 31,999 |
その他営業外費用 | 23,642 | 4,030 |
営業外費用計 | 270,593 | 228,474 |
当期経常利益 | 1,475,709 | 2,301,216 |
特別利益 | ||
関係会社事業損失引当金戻入額 | - | 220,000 |
固定資産売却益 | 25,992 | - |
特別利益計 | 25,992 | 220,000 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | - | 2,103,949 |
貸倒引当金繰入額 | - | 674,803 |
関係会社出資金評価損 | - | 657,974 |
固定資産売却損 | 27,324 | - |
減損損失 | 102,340 | - |
その他特別損失 | - | 190,612 |
特別損失計 | 129,664 | 3,627,339 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,372,036 | -1,106,123 |
法人税等 | 404,000 | 480,000 |
法人税等調整額 | 133,567 | 9,788 |
法人税等合計 | 537,567 | 489,788 |
当年度純利益又は当年度純損失(△) | 834,468 | -1,595,911 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 129,446 | 166,773 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 1,764,097 | 1,965,438 |
研究開発費 | 1,764,097 | 1,965,438 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 148,064 | 133,187 |
従業員給料及び手当 | 458,000 | 228,107 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 8,630 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 38,660 | 40,650 |
固定資産減価償却費 | 86,805 | 75,279 |
雑費 | 517,713 | 274,391 |