メルテックス(4105)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,099,026 | 6,832,006 |
| 売上原価 | 6,695,566 | 4,732,614 |
| 売上総利益 | 3,403,460 | 2,099,392 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料及び技術料 | 142,240 | 85,674 |
| 運賃諸掛 | 188,405 | 138,263 |
| 報酬及び給料手当 | 851,378 | 864,087 |
| 賞与引当金繰入額 | 86,593 | 34,728 |
| 退職給付費用 | 85,385 | 91,273 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28,149 | 30,853 |
| 賃借料 | 121,864 | 122,303 |
| 減価償却費 | 49,375 | 45,354 |
| のれん償却額 | 27,469 | 7,608 |
| 研究開発費 | 543,730 | 462,956 |
| その他 | 622,537 | 580,750 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,747,129 | 2,463,853 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 656,330 | -364,461 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 22,012 | 4,870 |
| 受取配当金 | 3,455 | 4,447 |
| 受取賃貸料 | 13,560 | 13,435 |
| 業務受託手数料 | 18,000 | 27,000 |
| 保険解約返戻金 | - | 29,351 |
| 雇用調整補助金 | - | 23,591 |
| その他 | 40,938 | 37,954 |
| 営業外収益合計 | 97,966 | 140,650 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 13,458 | 10,506 |
| 手形売却損 | 6,096 | 5,191 |
| 為替差損 | 24,771 | - |
| ファクタリング料 | 2,642 | - |
| 保証料 | 1,236 | 389 |
| 社債発行費 | - | 5,420 |
| 借入手数料 | - | 15,000 |
| その他 | 1,958 | 1,189 |
| 営業外費用合計 | 50,164 | 37,697 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 704,133 | -261,508 |
| 特別利益 | ||
| 非連結子会社清算益 | 12,027 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 21,913 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 5,902 |
| 特別利益合計 | 12,027 | 27,815 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 9,015 | 13,910 |
| 投資有価証券売却損 | - | 20,295 |
| 投資有価証券評価損 | 55,000 | 39,141 |
| 過年度製品保証引当金繰入額 | 17,797 | - |
| 固定資産売却損 | - | 10,517 |
| 非連結子会社貸倒引当金繰入額 | - | 68,200 |
| 確定拠出年金移行損失 | - | 50,770 |
| 構造改革費 | - | 689,004 |
| 特別損失合計 | 81,812 | 891,839 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 634,348 | -1,125,532 |
| 法人税 | 264,685 | 4,932 |
| 過年度法人税等 | 44,705 | - |
| 法人税等調整額 | 26,032 | 302,350 |
| 法人税等合計 | 335,422 | 307,283 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 3,253 | -15,810 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 295,672 | -1,417,005 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 2,682,867 | 1,990,699 |
| 商品売上高 | 4,791,789 | 3,476,669 |
| 売上高合計 | 7,474,656 | 5,467,369 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 89,019 | 99,889 |
| 当期製品製造原価 | 1,736,207 | 1,382,023 |
| 合計 | 1,825,226 | 1,481,912 |
| 製品期末たな卸高 | 99,889 | 91,550 |
| 製品売上原価 | 1,725,337 | 1,390,362 |
| 売上原価合計 | 4,776,965 | 3,639,523 |
| 売上総利益 | 2,697,690 | 1,827,845 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 71,254 | 45,950 |
| 運賃諸掛 | 188,330 | 136,852 |
| 支払技術料 | 56,255 | 39,723 |
| 広告宣伝費 | 22,567 | 26,051 |
| 消耗品費 | 35,047 | 34,514 |
| 役員報酬 | 94,240 | 104,301 |
| 給料及び手当 | 521,796 | 551,395 |
| 賞与引当金繰入額 | 82,175 | 31,417 |
| 退職給付費用 | 75,257 | 84,298 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 23,500 | 25,600 |
| 福利厚生費 | 103,040 | 98,801 |
| 賃借料 | 75,932 | 71,647 |
| 旅費及び交通費 | 124,764 | 114,611 |
| 通信費 | 20,010 | 18,893 |
| 交際費 | 18,407 | 10,795 |
| 減価償却費 | 45,398 | 42,952 |
| 雑費 | 179,159 | 180,803 |
| 研究開発費 | 479,166 | 425,951 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,216,304 | 2,044,563 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 481,385 | -216,717 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10,103 | 8,293 |
| 受取配当金 | 100,326 | 118,632 |
| 受取賃貸料 | 13,560 | 13,435 |
| 販売支援料 | 13,121 | 12,014 |
| 業務受託手数料 | - | 27,000 |
| 保険解約返戻金 | - | 29,351 |
| その他 | 47,375 | 23,210 |
| 営業外収益合計 | 184,487 | 231,936 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | - | 1,140 |
| 社債利息 | - | 488 |
| 社債発行費 | - | 5,420 |
| 借入手数料 | - | 15,000 |
| 為替差損 | 37,411 | 7,498 |
| その他 | - | 63 |
| 営業外費用合計 | 37,411 | 29,610 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 628,461 | -14,391 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 21,913 |
| 特別利益合計 | - | 21,913 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 6,392 | 9,363 |
| 投資有価証券売却損 | - | 20,295 |
| 関係会社株式評価損 | - | 255,874 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 598,100 |
| 固定資産売却損 | - | 10,517 |
| 確定拠出年金移行損失 | - | 50,770 |
| 構造改革費 | - | 324,181 |
| 特別損失合計 | 6,392 | 1,269,103 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 622,068 | -1,261,581 |
| 法人税 | 213,550 | 4,049 |
| 過年度法人税等 | 44,705 | - |
| 法人税等調整額 | 16,179 | 285,661 |
| 法人税等合計 | 274,435 | 289,710 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 347,633 | -1,551,292 |