メルテックス(4105)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,832,006 | 7,125,732 |
| 売上原価 | 4,732,614 | 4,403,825 |
| 売上総利益 | 2,099,392 | 2,721,906 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料及び技術料 | 85,674 | 114,102 |
| 運賃保管料 | 138,263 | 126,035 |
| 報酬及び給料手当 | 864,087 | 813,490 |
| 賞与引当金繰入額 | 34,728 | 101,112 |
| 退職給付費用 | 91,273 | 94,180 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 30,853 | 41,687 |
| 賃借料 | 122,303 | 104,367 |
| 減価償却費 | 45,354 | 37,982 |
| のれん償却額 | 7,608 | - |
| 研究開発費 | 462,956 | 385,969 |
| その他 | 580,750 | 518,620 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,463,853 | 2,337,547 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -364,461 | 384,359 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,870 | 1,459 |
| 受取配当金 | 4,447 | 3,435 |
| 賃貸料 | 13,435 | 14,514 |
| 業務受託手数料 | 27,000 | 25,200 |
| 保険解約返戻金 | 29,351 | 41,881 |
| 雇用調整補助金 | 23,591 | - |
| その他 | 37,954 | 31,019 |
| 営業外収益合計 | 140,650 | 117,511 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,506 | 12,012 |
| 手形売却損 | 5,191 | - |
| 為替差損 | - | 4,498 |
| 保証料 | 389 | 345 |
| 業務受託費用 | - | 23,632 |
| 社債発行費 | 5,420 | - |
| 借入手数料 | 15,000 | - |
| その他 | 1,189 | 2,024 |
| 営業外費用合計 | 37,697 | 42,512 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -261,508 | 459,358 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 21,913 | 29,854 |
| 保険解約返戻金 | - | 106,197 |
| 貸倒引当金戻入額 | 5,902 | - |
| その他 | - | 1,465 |
| 特別利益合計 | 27,815 | 137,517 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 13,910 | 7,039 |
| 投資有価証券売却損 | 20,295 | 11,732 |
| 投資有価証券評価損 | 39,141 | 440 |
| 固定資産売却損 | 10,517 | 4,139 |
| 減損損失 | - | 272,731 |
| 非連結子会社貸倒引当金繰入額 | 68,200 | 17,011 |
| 確定拠出年金移行損失 | 50,770 | - |
| 構造改革費 | 689,004 | - |
| その他 | - | 3,674 |
| 特別損失合計 | 891,839 | 316,769 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,125,532 | 280,107 |
| 法人税 | 4,932 | 92,841 |
| 法人税等調整額 | 302,350 | -363,386 |
| 法人税等合計 | 307,283 | -270,545 |
| 少数株主損失(△) | -15,810 | -12,476 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,417,005 | 563,129 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 3,476,669 | 3,958,624 |
| 製品売上高 | 1,990,699 | 2,348,460 |
| 売上高合計 | 5,467,369 | 6,307,085 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 99,889 | 91,550 |
| 当期製品製造原価 | 1,382,023 | 1,262,517 |
| 合計 | 1,481,912 | 1,354,068 |
| 製品期末たな卸高 | 91,550 | 89,110 |
| 製品売上原価 | 1,390,362 | 1,264,958 |
| 売上原価合計 | 3,639,523 | 3,873,104 |
| 売上総利益 | 1,827,845 | 2,433,980 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 45,950 | 60,152 |
| 運賃保管料 | 136,852 | 122,756 |
| 支払技術料 | 39,723 | 53,950 |
| 広告宣伝費 | 26,051 | 18,193 |
| 役員報酬 | 104,301 | 95,574 |
| 給料及び手当 | 551,395 | 552,187 |
| 賞与引当金繰入額 | 31,417 | 95,217 |
| 退職給付費用 | 84,298 | 73,245 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25,600 | 30,870 |
| 福利厚生費 | 98,801 | 97,674 |
| 賃借料 | 71,647 | 65,462 |
| 旅費及び交通費 | 114,611 | 85,844 |
| 交際費 | 10,795 | 5,330 |
| 通信費 | 18,893 | 17,346 |
| 消耗品費 | 34,514 | 27,867 |
| 減価償却費 | 42,952 | 37,585 |
| 雑費 | 180,803 | 178,552 |
| 研究開発費 | 425,951 | 368,201 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,044,563 | 1,986,012 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -216,717 | 447,968 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,293 | 20,084 |
| 受取配当金 | 118,632 | 102,528 |
| 賃貸料 | 13,435 | 14,514 |
| 販売支援料 | 12,014 | 5,397 |
| 業務受託手数料 | 27,000 | 25,200 |
| 保険解約返戻金 | 29,351 | 41,881 |
| その他 | 23,210 | 14,312 |
| 営業外収益合計 | 231,936 | 223,918 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,140 | 7,402 |
| 社債利息 | 488 | 2,632 |
| 社債発行費 | 5,420 | - |
| 借入手数料 | 15,000 | - |
| 為替差損 | 7,498 | 1,855 |
| 業務受託費用 | - | 23,632 |
| その他 | 63 | 1,354 |
| 営業外費用合計 | 29,610 | 36,876 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -14,391 | 635,010 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 21,913 | 19,844 |
| 貴金属地金売却益 | - | 1,465 |
| 保険解約返戻金 | - | 106,197 |
| 特別利益合計 | 21,913 | 127,507 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 9,363 | 2,085 |
| 投資有価証券売却損 | 20,295 | 11,732 |
| 関係会社株式評価損 | 255,874 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 598,100 | 110,800 |
| 固定資産売却損 | 10,517 | 4,139 |
| 減損損失 | - | 245,045 |
| 確定拠出年金移行損失 | 50,770 | - |
| 構造改革費 | 324,181 | - |
| 特別損失合計 | 1,269,103 | 373,803 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,261,581 | 388,714 |
| 法人税 | 4,049 | 53,360 |
| 法人税等調整額 | 285,661 | -341,633 |
| 法人税等合計 | 289,710 | -288,273 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,551,292 | 676,987 |