曽田香料(4965)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 15,867 | 14,534 |
| 売上原価 | 10,707 | 9,732 |
| 売上総利益 | 5,160 | 4,801 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 226 | 215 |
| 役員報酬 | 178 | 166 |
| 給料及び手当 | 1,443 | 1,480 |
| 賞与引当金繰入額 | 222 | 224 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 14 | 11 |
| 退職給付費用 | 169 | 133 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 32 | 27 |
| 福利厚生費 | 340 | 347 |
| 賃借料 | 268 | 254 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 0 |
| その他 | 874 | 865 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,770 | 3,725 |
| 営業利益 | 1,390 | 1,076 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 10 |
| 受取配当金 | 13 | 14 |
| 為替差益 | 19 | - |
| 受取補償金 | - | 8 |
| 受取保険金 | 6 | - |
| その他 | 14 | 13 |
| 営業外収益合計 | 64 | 46 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 為替差損 | - | 5 |
| 休止固定資産減価償却費 | 58 | 44 |
| その他 | 3 | 2 |
| 営業外費用合計 | 64 | 55 |
| 経常利益 | 1,389 | 1,067 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 5 |
| 特別利益合計 | - | 5 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 17 | 41 |
| 事務所移転費用 | - | 6 |
| 投資有価証券評価損 | 4 | 3 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2 | - |
| 災害による損失 | 22 | - |
| 特別損失合計 | 46 | 51 |
| 税引前当期純利益 | 1,342 | 1,021 |
| 法人税 | 447 | 341 |
| 法人税等調整額 | 155 | 12 |
| 法人税等合計 | 603 | 353 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 739 | 667 |
| 少数株主利益 | 45 | 53 |
| 当期純利益 | 693 | 614 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 2,860 | 2,687 |
| 製品売上高 | 11,503 | 10,392 |
| 売上高合計 | 14,364 | 13,080 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,134 | 1,050 |
| 当期製品製造原価 | 7,112 | 6,336 |
| 合計 | 8,246 | 7,387 |
| 製品他勘定振替高 | 10 | 3 |
| 製品期末たな卸高 | 1,050 | 918 |
| 製品売上原価 | 7,185 | 6,465 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 21 | 31 |
| 当期商品仕入高 | 2,698 | 2,470 |
| 合計 | 2,719 | 2,501 |
| 商品他勘定振替高 | 15 | 21 |
| 商品期末たな卸高 | 31 | 10 |
| 商品売上原価 | 2,672 | 2,470 |
| 売上原価合計 | 9,858 | 8,936 |
| 売上総利益 | 4,505 | 4,144 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 43 | 41 |
| 荷造運搬費 | 211 | 202 |
| 役員報酬 | 144 | 124 |
| 給料及び手当 | 1,326 | 1,331 |
| 賞与引当金繰入額 | 196 | 196 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 12 | 6 |
| 退職給付費用 | 169 | 133 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 29 | 24 |
| 福利厚生費 | 311 | 309 |
| 旅費及び交通費 | 115 | 107 |
| 減価償却費 | 82 | 97 |
| 賃借料 | 241 | 216 |
| 試験研究費 | 48 | 40 |
| その他 | 461 | 442 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,394 | 3,274 |
| 営業利益 | 1,111 | 869 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 7 |
| 受取配当金 | 67 | 51 |
| 受取補償金 | - | 8 |
| その他 | 18 | 10 |
| 営業外収益合計 | 93 | 77 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 休止固定資産減価償却費 | 58 | 44 |
| その他 | 4 | 0 |
| 営業外費用合計 | 65 | 47 |
| 経常利益 | 1,139 | 899 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 5 |
| 特別利益合計 | - | 5 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 17 | 41 |
| 事務所移転費用 | - | 6 |
| 投資有価証券評価損 | 4 | 3 |
| 災害による損失 | 22 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 2 | - |
| 特別損失合計 | 46 | 50 |
| 税引前当期純利益 | 1,092 | 853 |
| 法人税 | 341 | 263 |
| 法人税等調整額 | 109 | 58 |
| 法人税等合計 | 451 | 322 |
| 当期純利益 | 640 | 531 |