有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,896 | 3,546 | |||||||||
| 受取手形 | 816 | ※1 899 | |||||||||
| 電子記録債権 | 956 | ※1 1,555 | |||||||||
| 売掛金 | 17,586 | 19,500 | |||||||||
| 商品及び製品 | 4,983 | 4,972 | |||||||||
| 仕掛品 | 960 | 852 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 3,271 | 3,551 | |||||||||
| 前渡金 | 198 | 236 | |||||||||
| 前払費用 | 13 | 22 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 448 | 490 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 560 | 560 | |||||||||
| その他 | 945 | ※2 1,380 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △70 | △65 | |||||||||
| 流動資産合計 | 34,568 | 37,503 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※3 3,579 | 3,558 | |||||||||
| 構築物 | ※3 1,275 | ※3 1,343 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※3 2,408 | ※3 2,174 | |||||||||
| 車両運搬具 | 5 | 16 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※3 247 | ※3 249 | |||||||||
| 土地 | ※3 4,086 | ※3 4,086 | |||||||||
| リース資産 | 162 | 135 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 10 | 370 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※4 11,777 | ※4 11,935 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 690 | 536 | |||||||||
| その他 | 109 | 118 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 799 | 655 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,285 | 8,643 | |||||||||
| 関係会社株式 | 6,286 | 6,306 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 4,429 | 4,429 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 380 | 120 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2 | 8 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 289 | |||||||||
| その他 | 200 | 196 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,583 | 19,993 | |||||||||
| 固定資産合計 | 31,160 | 32,583 | |||||||||
| 資産合計 | 65,728 | 70,087 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 931 | ※1 1,209 | |||||||||
| 買掛金 | 6,550 | 7,364 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,700 | 1,600 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,189 | 343 | |||||||||
| リース債務 | 26 | 20 | |||||||||
| 未払金 | 2,426 | 3,214 | |||||||||
| 未払費用 | 229 | 390 | |||||||||
| 未払法人税等 | 308 | 281 | |||||||||
| 未払消費税等 | 114 | 120 | |||||||||
| 前受金 | 3 | 24 | |||||||||
| 預り金 | 38 | 91 | |||||||||
| 関係会社預り金 | - | 1,200 | |||||||||
| 賞与引当金 | 995 | 980 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 80 | 80 | |||||||||
| 修繕引当金 | 80 | - | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 44 | ※1 130 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,717 | 17,050 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 343 | - | |||||||||
| リース債務 | 133 | 112 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,568 | 1,889 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 27 | - | |||||||||
| 修繕引当金 | - | 45 | |||||||||
| 資産除去債務 | 60 | 60 | |||||||||
| その他 | 61 | 81 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,194 | 7,189 | |||||||||
| 負債合計 | 22,911 | 24,240 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,343 | 3,343 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,564 | 3,564 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,564 | 3,564 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 307 | 307 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 7 | 3 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 766 | 752 | |||||||||
| 別途積立金 | 27,500 | 29,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,443 | 5,028 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 33,025 | 35,091 | |||||||||
| 自己株式 | △12 | △13 | |||||||||
| 株主資本合計 | 39,919 | 41,985 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,896 | 3,861 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,896 | 3,861 | |||||||||
| 純資産合計 | 42,816 | 45,846 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 65,728 | 70,087 | |||||||||