アテクト(4241)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,536,889 | 3,566,433 |
| 売上原価 | 2,381,876 | 2,605,625 |
| 売上総利益 | 1,155,012 | 960,808 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 67,170 | 108,092 |
| 給料及び手当 | 188,922 | 217,568 |
| 賞与引当金繰入額 | 12,209 | 16,134 |
| 荷造及び発送費 | 134,019 | 137,281 |
| 研究開発費 | 73,244 | 58,672 |
| 貸倒引当金繰入額 | 681 | 6,543 |
| その他 | 370,602 | 466,507 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 846,849 | 1,010,800 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 308,162 | -49,992 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,091 | 1,310 |
| 受取手数料 | 1,112 | - |
| 受取補償金 | 617 | - |
| 法人税等還付加算金 | 1,073 | - |
| 過年度退職給付費用戻入益 | 955 | - |
| 保険解約返戻金 | - | 8,264 |
| その他 | 1,103 | 4,373 |
| 営業外収益合計 | 5,952 | 13,949 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,508 | 26,152 |
| 株式交付費 | 2,601 | - |
| 減価償却費 | - | 2,532 |
| 為替差損 | 13,826 | 56,969 |
| 子会社開業準備費用 | 11,607 | - |
| その他 | 3,606 | 3,298 |
| 営業外費用合計 | 43,149 | 88,953 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 270,965 | -124,997 |
| 特別利益 | ||
| 過年度退職給付費用戻入益 | - | 9,936 |
| 固定資産売却益 | 2,343 | 6 |
| 特別利益合計 | 2,343 | 9,942 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 421 |
| 減損損失 | 981 | - |
| 固定資産除却損 | 502 | 93,781 |
| たな卸資産評価損 | - | 28,081 |
| 特別損失合計 | 1,484 | 122,285 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 271,825 | -237,340 |
| 法人税 | 129,306 | 13,927 |
| 法人税等調整額 | 1,499 | 12,071 |
| 法人税等合計 | 130,806 | 25,999 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 141,018 | -263,339 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 3,135,225 | 2,563,726 |
| 商品売上高 | 414,495 | 452,214 |
| 売上高合計 | 3,549,720 | 3,015,941 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 110,491 | 137,037 |
| 当期製品製造原価 | 2,176,273 | 1,821,028 |
| 合計 | 2,286,764 | 1,958,065 |
| 製品他勘定振替高 | 20,133 | 31,111 |
| 製品期末たな卸高 | 137,037 | 129,339 |
| 差引 | 2,129,593 | 1,797,613 |
| 売上原価合計 | 2,393,875 | 2,085,264 |
| 売上総利益 | 1,155,844 | 930,676 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 67,170 | 79,112 |
| 給料及び手当 | 158,198 | 164,549 |
| 賞与 | 20,921 | 23,949 |
| 賞与引当金繰入額 | 12,209 | 15,444 |
| 退職給付費用 | 6,607 | 6,860 |
| 法定福利費 | 31,320 | 35,913 |
| 業務委託費 | 59,985 | 50,062 |
| 荷造及び発送費 | 133,453 | 126,942 |
| 支払報酬 | 24,801 | 30,135 |
| 支払手数料 | 43,241 | 27,403 |
| 研究開発費 | 72,879 | 58,040 |
| 減価償却費 | 33,328 | 27,841 |
| 賃借料 | 7,694 | 5,778 |
| 租税公課 | 29,249 | 29,899 |
| 貸倒引当金繰入額 | 775 | 7,555 |
| その他 | 89,824 | 105,593 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 791,663 | 795,081 |
| 営業利益 | 364,181 | 135,594 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 185 | 6,713 |
| 受取配当金 | 40 | 40 |
| 受取手数料 | 1,112 | 3,347 |
| 受取補償金 | 617 | - |
| 法人税等還付加算金 | 1,073 | - |
| 過年度退職給付費用戻入益 | 955 | - |
| その他 | 792 | 1,660 |
| 営業外収益合計 | 4,775 | 11,761 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,150 | 19,848 |
| 社債利息 | 357 | 42 |
| 減価償却費 | - | 5,439 |
| 子会社開業準備費用 | 7,517 | - |
| 為替差損 | 699 | 392 |
| その他 | 2,747 | 2,299 |
| 営業外費用合計 | 22,472 | 28,021 |
| 経常利益 | 346,484 | 119,333 |
| 特別利益 | ||
| 過年度退職給付費用戻入益 | - | 9,936 |
| 固定資産売却益 | 2,343 | 6 |
| 特別利益合計 | 2,343 | 9,942 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 8,300 | - |
| 減損損失 | 981 | - |
| 固定資産除却損 | 502 | 78,767 |
| たな卸資産評価損 | - | 28,081 |
| 特別損失合計 | 9,784 | 106,849 |
| 税引前当期純利益 | 339,043 | 22,426 |
| 法人税 | 129,300 | 13,300 |
| 法人税等調整額 | 9,661 | 1,571 |
| 法人税等合計 | 138,961 | 14,871 |
| 当期純利益 | 200,081 | 7,555 |