東亜石油(5008)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月28日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,901 | 669 |
| 売掛金 | 2,764 | 2,423 |
| たな卸資産 | 2,383 | 2,303 |
| 立替揮発油税等 | 34,541 | 39,778 |
| 繰延税金資産 | 507 | 350 |
| その他 | 1,901 | 2,365 |
| 流動資産計 | 46,000 | 47,890 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,354 | 6,355 |
| 減価償却累計額 | -4,949 | -4,957 |
| 建物(純額) | 1,404 | 1,398 |
| 構築物 | 42,555 | 42,884 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -36,520 | -36,987 |
| 構築物(純額) | 6,035 | 5,897 |
| 油槽 | 24,166 | 24,747 |
| 減価償却累計額 | -23,152 | -23,116 |
| 油槽(純額) | 1,014 | 1,630 |
| 機械及び装置 | 166,712 | 166,482 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -156,561 | -159,422 |
| 機械及び装置(純額) | 10,151 | 7,060 |
| 土地 | 19,839 | 19,974 |
| 建設仮勘定 | 893 | 5,992 |
| その他 | 2,041 | 2,098 |
| 減価償却累計額 | -1,902 | -1,900 |
| その他(純額) | 139 | 198 |
| 有形固定資産合計 | 39,478 | 42,151 |
| 無形固定資産 | 98 | 79 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,296 | 1,206 |
| 長期貸付金 | 1 | - |
| 退職給付に係る資産 | - | 226 |
| 繰延税金資産 | 2,184 | 3,250 |
| その他 | 142 | 142 |
| 投資その他の資産合計 | 3,625 | 4,825 |
| 固定資産計 | 43,202 | 47,056 |
| 資産の部合計 | 89,203 | 94,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 726 | 212 |
| 短期借入金 | 10,260 | 9,700 |
| 未払費用 | 3,330 | 3,315 |
| 未払法人税等 | 1,574 | 1,129 |
| 未払揮発油税等 | 31,982 | 36,831 |
| 賞与引当金 | 264 | 272 |
| 役員賞与引当金 | 9 | 9 |
| その他 | 3,966 | 3,375 |
| 流動負債計 | 52,114 | 54,847 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 96 | 96 |
| 特別修繕引当金 | 2,890 | 2,816 |
| 修繕引当金 | 2,215 | 5,801 |
| 退職給付に係る負債 | 2,115 | 2,332 |
| 資産除去債務 | 208 | 190 |
| その他 | 195 | 195 |
| 固定負債計 | 7,723 | 11,432 |
| 負債の部合計 | 59,837 | 66,279 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,415 | 8,415 |
| 資本剰余金 | 4,687 | 4,323 |
| 利益剰余金 | 13,831 | 16,109 |
| 自己株式 | -4 | -5 |
| 株主資本合計 | 26,929 | 28,842 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 161 | 98 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -305 | -273 |
| その他の包括利益累計額合計 | -144 | -174 |
| 非支配株主持分 | 2,580 | - |
| 純資産の部合計 | 29,365 | 28,667 |
| 負債・純資産合計 | 89,203 | 94,947 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3 | 160 |
| 売掛金 | 2,547 | 2,419 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,263 | 2,302 |
| 前渡金 | 54 | 138 |
| 前払費用 | 221 | 301 |
| 繰延税金資産 | 483 | 347 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,768 | 180 |
| 未収入金 | 425 | 398 |
| 立替揮発油税等 | 34,541 | 39,778 |
| その他 | 1,022 | 1,356 |
| 流動資産計 | 43,332 | 47,382 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 995 | 1,398 |
| 構築物 | 5,841 | 5,897 |
| 油槽(純額) | 1,014 | 1,630 |
| 機械及び装置 | 6,178 | 7,060 |
| 車両及び運搬具(純額) | 9 | 6 |
| 工具器具・備品(純額) | 114 | 178 |
| 土地 | 19,839 | 19,974 |
| 建設仮勘定 | 154 | 5,992 |
| 有形固定資産合計 | 34,146 | 42,138 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 90 | 71 |
| その他 | 7 | 6 |
| 無形固定資産合計 | 97 | 78 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 796 | 706 |
| 関係会社株式 | 2,220 | 540 |
| 長期貸付金 | 1 | - |
| 長期前払費用 | 38 | 37 |
| 前払年金費用 | - | 650 |
| 繰延税金資産 | 1,589 | 3,100 |
| その他 | 97 | 103 |
| 投資その他の資産合計 | 4,745 | 5,138 |
| 固定資産計 | 38,989 | 47,354 |
| 資産の部合計 | 82,321 | 94,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 723 | 206 |
| 短期借入金 | 9,700 | 9,700 |
| 未払金 | 406 | 367 |
| 未払費用 | 3,504 | 3,356 |
| 未払法人税等 | 1,268 | 1,129 |
| 未払消費税等 | 2,381 | 2,560 |
| 未払揮発油税等 | 31,982 | 36,831 |
| 賞与引当金 | 255 | 262 |
| 役員賞与引当金 | 9 | 9 |
| 資産除去債務 | - | 12 |
| その他 | 992 | 411 |
| 流動負債計 | 51,224 | 54,849 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 96 | 96 |
| 退職給付引当金 | 1,575 | 2,282 |
| 特別修繕引当金 | 2,890 | 2,816 |
| 修繕引当金 | 1,658 | 5,801 |
| 資産除去債務 | 208 | 190 |
| その他 | 195 | 195 |
| 固定負債計 | 6,625 | 11,382 |
| 負債の部合計 | 57,850 | 66,232 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,415 | 8,415 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,687 | 4,687 |
| 資本剰余金合計 | 4,687 | 4,687 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 499 | 499 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 688 | 668 |
| 繰越利益剰余金 | 10,024 | 14,142 |
| 利益剰余金合計 | 11,212 | 15,310 |
| 自己株式 | -4 | -5 |
| 株主資本合計 | 24,310 | 28,407 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 161 | 98 |
| その他の包括利益累計額合計 | 161 | 98 |
| 純資産の部合計 | 24,471 | 28,505 |
| 負債・純資産合計 | 82,321 | 94,737 |
注記等(連結)
注記等(個別)