りゅうせき

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りゅうせきの貸借対照表

【提出】
2010年12月28日 13:37
【資料】
半期報告書-第60期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2009年3月31日2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,465,437
受取手形及び売掛金5,403,263
たな卸資産1,835,057
短期貸付金25,712
繰延税金資産228,116
その他577,499
貸倒引当金-69,585
流動資産合計9,465,502
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)3,795,443
機械装置及び運搬具(純額)2,709,564
土地13,308,836
建設仮勘定43,578
その他(純額)613,240
有形固定資産合計20,470,663
無形固定資産
のれん107,517
その他94,241
無形固定資産合計201,759
投資その他の資産
投資有価証券1,267,073
長期貸付金131,936
繰延税金資産273,210
その他2,066,232
貸倒引当金-1,266,449
投資その他の資産合計2,472,004
固定資産合計23,144,427
資産合計32,609,929
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金2,991,790
短期借入金7,798,000
1年内返済予定の長期借入金2,592,863
1年内償還予定の社債850,000
リース債務79,824
未払法人税等157,287
賞与引当金381,224
前受金413,972
その他1,646,905
流動負債合計16,911,867
固定負債
社債890,000
長期借入金7,004,608
リース債務227,823
繰延税金負債-
再評価に係る繰延税金負債1,811,975
退職給付引当金296,463
役員退職慰労引当金54,807
船舶修繕引当金101,836
資産除去債務-
その他841,753
固定負債合計11,229,267
負債合計28,141,134
純資産の部
株主資本
資本金1,050,000
資本剰余金500,000
利益剰余金1,247,473
株主資本合計2,797,473
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金239,370
土地再評価差額金1,448,243
評価・換算差額等合計1,687,614
少数株主持分-16,292
純資産合計4,468,795
負債純資産合計32,609,929

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2009年3月31日2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金862,623
受取手形263,995
売掛金4,936,795
繰延税金資産107,208
たな卸資産738,191
その他1,246,227
貸倒引当金-36,081
流動資産合計8,118,960
固定資産
有形固定資産
建物(純額)3,317,747
土地14,910,299
その他(純額)1,800,850
有形固定資産合計20,028,898
無形固定資産79,913
投資その他の資産
投資有価証券1,180,910
関係会社株式1,304,980
長期貸付金163,916
繰延税金資産354,972
その他1,932,275
貸倒引当金-1,310,208
投資その他の資産合計3,626,845
固定資産合計23,735,656
資産合計31,854,617
負債の部
流動負債
買掛金2,456,962
短期借入金7,793,000
1年内返済予定の長期借入金2,147,326
1年内償還予定の社債850,000
リース債務18,077
賞与引当金105,234
預り金2,566,343
その他905,081
流動負債合計16,842,026
固定負債
社債890,000
長期借入金5,295,959
リース債務47,142
再評価に係る繰延税金負債1,811,975
役員退職慰労引当金33,056
資産除去債務-
その他984,101
固定負債合計9,062,235
負債合計25,904,262
純資産の部
株主資本
資本金1,050,000
資本剰余金
資本準備金500,000
資本剰余金合計500,000
利益剰余金
利益準備金76,250
その他利益剰余金
別途積立金2,000,000
繰越利益剰余金634,327
利益剰余金合計2,710,577
株主資本合計4,260,577
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金241,533
土地再評価差額金1,448,243
評価・換算差額等合計1,689,777
純資産合計5,950,354
負債純資産合計31,854,617

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