有価証券報告書-第121期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 93,522 | 103,035 |
売上原価 | 74,886 | 84,829 |
売上総利益 | 18,636 | 18,206 |
販売費及び一般管理費 | 12,575 | 14,084 |
営業利益 | 6,061 | 4,122 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 25 | 27 |
受取配当金 | 86 | 141 |
負ののれん償却額 | 197 | 197 |
持分法による投資利益 | 4 | 35 |
為替差益 | 64 | - |
その他 | 168 | 223 |
営業外収益合計 | 546 | 626 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 361 | 615 |
債権譲渡損 | 144 | 127 |
為替差損 | - | 433 |
その他 | 248 | 306 |
営業外費用合計 | 754 | 1,483 |
経常利益 | 5,853 | 3,265 |
特別利益 | ||
事業譲渡益 | - | 1,011 |
前期損益修正益 | 8 | - |
固定資産売却益 | 408 | 70 |
投資有価証券売却益 | - | 65 |
その他 | 136 | 37 |
特別利益合計 | 553 | 1,183 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 18 | 29 |
固定資産除却損 | 146 | 42 |
減損損失 | 522 | - |
退職特別加算金 | 163 | 420 |
その他 | 95 | 179 |
特別損失合計 | 947 | 671 |
税引前当期純利益 | 5,459 | 3,777 |
法人税 | 976 | 1,524 |
過年度法人税 | 7 | - |
法人税等調整額 | 739 | -135 |
法人税等合計 | 1,723 | 1,389 |
少数株主損益調整前当期純利益 | 3,736 | 2,388 |
少数株主利益 | 153 | 237 |
当期純利益 | 3,582 | 2,150 |
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
製品売上高 | 47,311 | 43,961 |
用役売上高 | 2,321 | 2,163 |
商品売上高 | 22,722 | 24,673 |
工事売上高 | 14,238 | 11,864 |
不動産賃貸収入 | 1,001 | 938 |
売上高合計 | 87,596 | 83,601 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 2,759 | 3,150 |
当期製品製造原価 | 39,031 | 37,110 |
合計 | 41,791 | 40,261 |
自家消費 | 195 | 228 |
製品見本品提供高 | 17 | 8 |
製品他勘定振替高 | - | 48 |
製品期末たな卸高 | 3,150 | 3,062 |
原材料売上原価 | 840 | 916 |
製品売上原価 | 39,268 | 37,829 |
用益売上原価 | ||
用役売上原価 | 1,610 | 1,295 |
工事売上原価 | ||
工事売上原価 | 13,326 | 11,081 |
不動産事業売上原価 | ||
不動産事業売上原価 | 693 | 647 |
売上原価合計 | 73,611 | 71,015 |
売上総利益 | 13,984 | 12,585 |
販売費 及び一般管理費 | ||
発送運搬費 | 1,629 | 1,544 |
販売手数料 | 177 | 174 |
貸倒引当金繰入額 | - | 17 |
役員報酬及び給料手当 | 1,939 | 2,042 |
賞与引当金繰入額 | 602 | 563 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 87 | 95 |
退職給付費用 | 118 | 188 |
その他の人件費 | 1,229 | 1,113 |
研究開発費 | 1,190 | 1,400 |
減価償却費 | 252 | 317 |
のれん償却額 | 75 | 20 |
通信交通費 | 500 | 474 |
賃借料 | 307 | 327 |
その他 | 1,821 | 1,696 |
販売費及び一般管理費合計 | 9,929 | 9,977 |
営業利益 | 4,055 | 2,607 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 15 | 11 |
受取配当金 | 286 | 760 |
賃貸料及び管理手数料 | 54 | 65 |
為替差益 | 116 | - |
その他 | 34 | 88 |
営業外収益合計 | 508 | 926 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 148 | 167 |
社債利息 | 156 | 156 |
債権譲渡損 | 144 | 127 |
社債発行費償却 | 10 | 10 |
為替差損 | - | 390 |
その他 | 159 | 237 |
営業外費用合計 | 618 | 1,090 |
経常利益 | 3,944 | 2,443 |
特別利益 | ||
事業譲渡益 | - | 1,011 |
前期損益修正益 | 5 | - |
固定資産売却益 | 408 | 69 |
その他 | 70 | 35 |
特別利益合計 | 484 | 1,116 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 17 | 29 |
固定資産除却損 | 68 | 15 |
固定資産撤去費 | 73 | 10 |
減損損失 | 522 | - |
退職特別加算金 | 163 | 15 |
その他 | 78 | 4 |
特別損失合計 | 924 | 75 |
税引前当期純利益 | 3,504 | 3,485 |
法人税 | 318 | 1,105 |
法人税等調整額 | 969 | 271 |
法人税等合計 | 1,288 | 1,376 |
当期純利益 | 2,215 | 2,108 |