訂正有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 27,977,737 | 31,074,313 |
売上原価 | 18,102,607 | 20,580,602 |
売上総利益 | 9,875,130 | 10,493,711 |
販売費及び一般管理費 | 9,456,397 | 10,427,120 |
全事業営業利益 | 418,732 | 66,590 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 11,389 | 14,865 |
受取配当金 | 20,396 | 25,920 |
受取賃貸料 | 48,446 | 57,168 |
その他 | 65,823 | 86,121 |
営業外収益計 | 146,057 | 184,076 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 158,425 | 153,520 |
退職給付費用 | 44,853 | 44,853 |
その他 | 159,466 | 101,473 |
営業外費用計 | 362,745 | 299,847 |
経常利益又は経常損失(△) | 202,044 | -49,181 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 5,066 | 11,621 |
投資有価証券売却益 | 24 | - |
特別利益計 | 5,091 | 11,621 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1,355 | 148 |
固定資産除却損 | 1,584 | 357 |
減損損失 | 901,993 | - |
関係会社株式評価損 | 10,000 | - |
関係会社損失引当金繰入額 | 14,000 | - |
特別損失計 | 928,933 | 505 |
税引前当年度純損失(△) | -721,797 | -38,066 |
法人税 | 86,194 | 76,413 |
法人税等調整額 | 219,177 | -36,378 |
法人税等合計 | 305,371 | 40,035 |
少数株主損益調整前当年度純損失(△) | -1,027,168 | -78,101 |
当年度純損失(△) | -1,027,168 | -78,101 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
製品売上高 | 22,730,653 | 24,884,640 |
商品売上高 | 3,194,821 | 3,814,098 |
売上高合計 | 25,925,475 | 28,698,738 |
売上原価 | ||
商品及び製品期首たな卸高 | 953,119 | 1,003,425 |
当期商品仕入高 | 2,999,522 | 3,559,259 |
当期製品製造原価 | 13,688,334 | 14,992,043 |
合計 | 17,640,975 | 19,554,727 |
商品及び製品期末たな卸高 | 1,003,425 | 836,209 |
売上原価合計 | 16,637,550 | 18,718,517 |
売上総利益 | 9,287,924 | 9,980,220 |
販売費及び一般管理費 | 8,803,057 | 9,811,025 |
全事業営業利益 | 484,867 | 169,195 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 19,634 | 24,249 |
受取配当金 | 20,395 | 25,919 |
受取賃貸料 | 47,967 | 56,312 |
その他 | 28,237 | 55,351 |
営業外収益計 | 116,235 | 161,832 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 147,789 | 145,152 |
退職給付費用 | 42,887 | 42,887 |
その他 | 175,937 | 94,229 |
営業外費用計 | 366,614 | 282,269 |
当期経常利益 | 234,487 | 48,757 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2,209 | 333 |
投資有価証券売却益 | 24 | - |
特別利益計 | 2,234 | 333 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 243 | 148 |
固定資産除却損 | 1,523 | 355 |
減損損失 | 532,934 | - |
関係会社株式評価損 | 53,320 | - |
貸倒引当金繰入額 | 371,500 | - |
関係会社損失引当金繰入額 | 567,000 | - |
特別損失計 | 1,526,521 | 504 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -1,289,799 | 48,587 |
法人税 | 53,708 | 28,089 |
法人税等調整額 | 222,150 | -34,840 |
法人税等合計 | 275,859 | -6,751 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -1,565,658 | 55,338 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 6,694 | 2,325 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 6,197,520 | 6,992,277 |
貸倒引当金繰入額 | 7,456 | 6,368 |
給料及び賞与 | 1,102,690 | 1,120,887 |
賞与引当金繰入額 | 119,240 | 128,081 |
退職給付費用 | 87,252 | 97,992 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 12,509 | 12,694 |
減価償却費 | 124,759 | 128,893 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 204,728 | 203,175 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 6,050,751 | 6,864,196 |
貸倒引当金繰入額 | 2,526 | 3,456 |
賞与引当金繰入額 | 100,834 | 107,829 |
退職給付費用 | 71,936 | 82,694 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 12,509 | 12,694 |
減価償却費 | 115,570 | 120,384 |