MARUWA(5344)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 58,804 | 61,564 |
| 売上原価 | 28,396 | 30,570 |
| 売上総利益 | 30,408 | 30,994 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,266 | 11,192 |
| 全事業営業利益 | 20,142 | 19,801 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 107 | 225 |
| 受取賃貸料 | 98 | 119 |
| 為替差益 | 861 | 958 |
| その他 | 45 | 90 |
| 営業外収益計 | 1,112 | 1,394 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 1 |
| 投資不動産賃貸費用 | 48 | 55 |
| その他 | 12 | 16 |
| 営業外費用計 | 66 | 73 |
| 当期経常利益 | 21,187 | 21,121 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | - | 39 |
| 子会社清算益 | 3 | - |
| 補助金収入 | 515 | 209 |
| その他 | - | 14 |
| 特別利益計 | 519 | 264 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 61 | 158 |
| 固定資産圧縮損 | 481 | 202 |
| その他 | - | 8 |
| 特別損失計 | 542 | 369 |
| 税引前当年度純利益 | 21,164 | 21,016 |
| 法人税 | 5,977 | 5,767 |
| 法人税等調整額 | 166 | 33 |
| 法人税等合計 | 6,143 | 5,800 |
| 四半期純利益 | 15,020 | 15,216 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 15,020 | 15,216 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 44,194 | 45,949 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首棚卸高 | 50 | 43 |
| 製品期首棚卸高 | 994 | 1,448 |
| 当期商品仕入高 | 375 | 240 |
| 当期製品製造原価 | 19,980 | 21,076 |
| 合計 | 21,401 | 22,809 |
| 商品期末棚卸高 | 43 | 39 |
| 製品期末棚卸高 | 1,448 | 1,229 |
| 売上原価合計 | 19,909 | 21,540 |
| 売上総利益 | 24,285 | 24,409 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,376 | 8,045 |
| 全事業営業利益 | 16,908 | 16,363 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 5 |
| 関係会社受取配当金 | 1,994 | 2,099 |
| 受取賃貸料 | 171 | 186 |
| 為替差益 | 769 | 822 |
| その他 | 42 | 62 |
| 営業外収益計 | 2,978 | 3,177 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 投資不動産賃貸費用 | 58 | 64 |
| その他 | 1 | 6 |
| 営業外費用計 | 62 | 71 |
| 当期経常利益 | 19,824 | 19,468 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | - | 39 |
| 補助金収入 | 515 | 209 |
| 受取補償金 | - | 14 |
| 抱合せ株式消滅差益 | 15,278 | - |
| 特別利益計 | 15,793 | 264 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 2 | 89 |
| 固定資産圧縮損 | 481 | 202 |
| 投資有価証券売却損 | - | 8 |
| 特別損失計 | 483 | 300 |
| 税引前当年度純利益 | 35,134 | 19,432 |
| 法人税 | 5,091 | 4,833 |
| 法人税等調整額 | 138 | -27 |
| 法人税等合計 | 5,230 | 4,806 |
| 四半期純利益 | 29,904 | 14,626 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 23 | 211 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 149 | 160 |
| 給料及び手当 | 2,459 | 2,453 |
| 賞与引当金繰入額 | 369 | 519 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 124 | 124 |
| 退職給付費用 | 53 | 56 |
| 減価償却費 | 580 | 859 |
| 研究開発費 | 1,429 | 1,409 |
| 運賃及び荷造費 | 913 | 832 |
| 貸倒引当金繰入額 | 123 | |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,429 | 1,409 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 915 | 1,015 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 124 | 124 |
| 給料及び手当 | 1,275 | 1,159 |
| 賞与引当金繰入額 | 155 | 291 |
| 減価償却費 | 430 | 725 |
| 研究開発費 | 1,391 | 1,363 |