有価証券報告書-第59期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 3,162,036 | 3,282,879 |
| 商品売上高 | 1,478,206 | 1,716,745 |
| 売上高合計 | 4,640,242 | 4,999,624 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 468,309 | 470,239 |
| 当期製品製造原価 | 2,082,938 | 2,211,099 |
| 合計 | 2,551,247 | 2,681,338 |
| 製品期末たな卸高 | 470,239 | 540,981 |
| 製品売上原価 | 2,081,008 | 2,140,357 |
| 商品期首たな卸高 | 31,889 | 26,305 |
| 当期商品仕入高 | 1,307,442 | 1,519,870 |
| 合計 | 1,339,332 | 1,546,176 |
| 商品期末たな卸高 | 26,305 | 23,796 |
| 商品売上原価 | 1,313,026 | 1,522,380 |
| 売上原価合計 | ※1 3,394,034 | ※1 3,662,738 |
| 売上総利益 | 1,246,208 | 1,336,885 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 8,462 | 11,449 |
| 運搬費 | 386,433 | 387,386 |
| 広告宣伝費 | 2,068 | 706 |
| 役員報酬 | 53,364 | 57,762 |
| 給料及び手当 | 287,023 | 284,855 |
| 賞与 | 36,765 | 44,778 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,119 | 9,108 |
| 退職給付費用 | 17,431 | 14,397 |
| 福利厚生費 | 65,838 | 67,582 |
| 旅費及び交通費 | 4,598 | 4,122 |
| 通信費 | 8,035 | 7,812 |
| 賃借料 | 15,026 | 19,613 |
| 支払手数料 | 31,148 | 32,197 |
| 交際費 | 2,583 | 2,755 |
| 減価償却費 | 5,583 | 7,749 |
| 消耗品費 | 5,350 | 6,099 |
| 租税公課 | 12,105 | 12,035 |
| その他 | 47,782 | 63,933 |
| 販売費及び一般管理費合計 | ※2 996,720 | ※2 1,034,346 |
| 営業利益 | 249,487 | 302,539 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13 | 10 |
| 受取配当金 | 321 | 417 |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,488 | 3,358 |
| スクラップ売却益 | 9,447 | 6,510 |
| その他 | 5,061 | 5,779 |
| 営業外収益合計 | 18,331 | 16,076 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 54,288 | 44,032 |
| その他 | 145 | 485 |
| 営業外費用合計 | 54,433 | 44,518 |
| 経常利益 | 213,385 | 274,097 |
| 特別利益 | ||
| 保険差益 | - | 14,641 |
| 特別利益合計 | - | 14,641 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※3 1,233 | ※3 1,484 |
| 特別損失合計 | 1,233 | 1,484 |
| 税引前当期純利益 | 212,152 | 287,254 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 26,498 | 65,473 |
| 法人税等調整額 | △26 | △25,605 |
| 法人税等合計 | 26,472 | 39,868 |
| 当期純利益 | 185,680 | 247,386 |