有価証券報告書-第120期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 141,650 | 132,345 |
売上原価 | 133,010 | 118,840 |
売上総利益 | 8,640 | 13,505 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売費 | 6,143 | 5,111 |
一般管理費 | 7,034 | 5,055 |
販売費・一般管理費計 | 13,177 | 10,166 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -4,537 | 3,338 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 21 | 28 |
受取配当金 | 93 | 56 |
負ののれん償却額 | 292 | 185 |
貸倒引当金戻入額 | 71 | 120 |
持分法による投資利益 | 27 | 16 |
その他 | 441 | 280 |
営業外収益計 | 948 | 687 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,517 | 1,003 |
賃借料 | 265 | 267 |
その他 | 671 | 477 |
営業外費用計 | 2,454 | 1,749 |
経常利益又は経常損失(△) | -6,043 | 2,277 |
特別利益 | ||
債務免除益 | - | 60,209 |
負ののれん発生益 | 2,075 | 7,031 |
固定資産売却益 | 107 | 124 |
特別修繕引当金戻入額 | - | 13 |
投資有価証券売却益 | 350 | - |
特別利益計 | 2,532 | 67,378 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 347 | 86 |
特別退職金 | 249 | 72 |
減損損失 | 52,559 | 39 |
たな卸資産評価損 | 3,660 | - |
関係会社株式売却損 | 1,575 | - |
退職給付費用 | 375 | - |
固定資産売却損 | 335 | - |
事業再生費用 | 284 | - |
金利スワップ解約損 | 269 | - |
持分変動損失 | 86 | - |
特別損失計 | 59,742 | 198 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -63,253 | 69,457 |
法人税 | 1,279 | 738 |
法人税等調整額 | -8,235 | 2,612 |
法人税等合計 | -6,955 | 3,350 |
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | -56,298 | 66,106 |
少数株主持分利益 | 452 | 34 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -56,750 | 66,071 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 85,780 | 90,964 |
売上原価 | 86,050 | 85,058 |
売上総利益又は売上総損失(△) | -270 | 5,906 |
販売費・一般管理費 | 6,325 | 5,305 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -6,595 | 601 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2 | 0 |
受取配当金 | 92 | 63 |
その他営業外収益 | 113 | 82 |
営業外収益計 | 209 | 147 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,401 | 929 |
その他営業外費用 | 723 | 685 |
営業外費用計 | 2,124 | 1,615 |
当期経常損失(△) | -8,510 | -867 |
特別利益 | ||
債務免除益 | - | 60,209 |
固定資産売却益 | 102 | 40 |
関係会社株式売却益 | 2,366 | - |
投資有価証券売却益 | 348 | - |
特別利益計 | 2,817 | 60,249 |
特別損失 | ||
固定資産除却費 | 331 | 91 |
固定資産売却損 | 93 | 4 |
減損損失 | 52,008 | - |
たな卸資産評価損 | 3,660 | - |
退職給付費用 | 375 | - |
事業再生費用 | 284 | - |
金利スワップ解約損 | 269 | - |
特別退職金 | 222 | - |
特別損失計 | 57,245 | 95 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -62,938 | 59,286 |
法人税等 | 8 | -493 |
法人税等調整額 | -8,298 | 2,500 |
法人税等合計 | -8,289 | 2,006 |
当年度純利益又は当年度純損失(△) | -54,648 | 57,279 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -310 | -382 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
販売運送費 | 5,880 | 4,950 |
役員報酬 | 446 | 410 |
給料諸手当 | 2,248 | 1,745 |
賞与手当 | 267 | 214 |
賞与引当金繰入額 | 179 | 230 |
退職給付費用 | 118 | 94 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 12 | 1 |
福利厚生費 | 562 | 477 |
減価償却費 | 584 | 195 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 211 | 6 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
販売運送費 | 3,573 | 3,620 |
役員報酬 | 52 | 67 |
給料諸手当 | 673 | 423 |
賞与手当 | - | 10 |
賞与引当金繰入額 | - | 9 |
退職給付費用 | 100 | 56 |
福利厚生費 | 125 | 91 |
減価償却費 | 321 | 61 |
雑費 | 566 | 178 |