有価証券報告書-第120期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 20,273 | 18,824 | |||||||||
| 受取手形 | 435 | 417 | |||||||||
| 売掛金 | 16,751 | 17,078 | |||||||||
| 製品 | 10,644 | 10,130 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,863 | 3,132 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 5,296 | 5,557 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,006 | 1,262 | |||||||||
| その他 | 5,496 | 7,546 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △25 | △23 | |||||||||
| 流動資産合計 | ※1 62,743 | ※1 63,928 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,635 | 11,924 | |||||||||
| 構築物 | 998 | 911 | |||||||||
| 機械及び装置 | 14,233 | 12,706 | |||||||||
| 車両運搬具 | 146 | 123 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,236 | 1,123 | |||||||||
| 土地 | 12,351 | 12,351 | |||||||||
| リース資産 | 24 | 15 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 864 | 440 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 42,490 | 39,596 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 208 | 260 | |||||||||
| その他 | 6 | 6 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 215 | 267 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,279 | 3,605 | |||||||||
| 関係会社株式 | 17,344 | 22,221 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,038 | 1,456 | |||||||||
| 長期貸付金 | 70 | - | |||||||||
| その他 | 3,254 | 2,162 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11 | △11 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | ※1 24,974 | ※1 29,433 | |||||||||
| 固定資産合計 | 67,681 | 69,297 | |||||||||
| 資産合計 | 130,424 | 133,225 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 9,634 | 10,391 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 13,554 | ※3 10,554 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 9 | 8 | |||||||||
| 未払金 | 3,080 | 1,731 | |||||||||
| 未払費用 | 1,941 | 1,995 | |||||||||
| 未払法人税等 | 84 | 970 | |||||||||
| 預り金 | 2,110 | 3,150 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 30 | 28 | |||||||||
| その他 | 28 | 922 | |||||||||
| 流動負債合計 | ※1 35,473 | ※1 29,753 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 10,800 | ※3 11,600 | |||||||||
| リース債務 | 17 | 8 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,083 | 1,117 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,225 | 2,564 | |||||||||
| PCB対策引当金 | 7 | 7 | |||||||||
| その他 | 43 | 7 | |||||||||
| 固定負債合計 | ※1 14,177 | ※1 20,305 | |||||||||
| 負債合計 | 49,651 | 50,058 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,040 | 5,040 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6 | 6 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6 | 6 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,260 | 1,260 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 5,507 | 5,378 | |||||||||
| 別途積立金 | 47,111 | 47,111 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 21,009 | 23,583 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 74,888 | 77,332 | |||||||||
| 自己株式 | △23 | △23 | |||||||||
| 株主資本合計 | 79,911 | 82,356 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 673 | 1,051 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 187 | △240 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 861 | 811 | |||||||||
| 純資産合計 | 80,773 | 83,167 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 130,424 | 133,225 | |||||||||