有価証券報告書-第121期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 14:12
【資料】
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【項目】
111項目
① 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金18,82418,473
受取手形417334
売掛金17,07816,627
製品10,13010,937
仕掛品3,1323,316
原材料及び貯蔵品5,5576,552
繰延税金資産1,2621,259
その他7,5467,981
貸倒引当金△23△31
流動資産合計※1 63,928※1 65,451
固定資産
有形固定資産
建物11,92411,313
構築物911837
機械及び装置12,70612,220
車両運搬具123115
工具、器具及び備品1,1231,114
土地12,35112,249
リース資産1533
建設仮勘定4401,315
有形固定資産合計39,59639,199
無形固定資産
ソフトウエア260253
その他6-
無形固定資産合計267253
投資その他の資産
投資有価証券3,6053,742
関係会社株式22,22122,297
関係会社出資金1,4561,251
その他2,162972
貸倒引当金△11△11
投資その他の資産合計29,43328,253
固定資産合計69,29767,706
資産合計133,225133,158


(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
買掛金10,39110,754
短期借入金※3 10,554※3 10,554
リース債務812
未払金1,7311,546
未払費用1,9952,013
未払法人税等970980
預り金3,1502,951
役員賞与引当金2832
その他922140
流動負債合計※1 29,753※1 28,985
固定負債
社債5,0005,000
長期借入金※3 11,600※3 9,400
リース債務823
繰延税金負債1,117793
退職給付引当金2,5642,971
PCB対策引当金7131
土壌改良費用引当金-347
その他77
固定負債合計※1 20,305※1 18,675
負債合計50,05847,661
純資産の部
株主資本
資本金5,0405,040
資本剰余金
資本準備金66
資本剰余金合計66
利益剰余金
利益準備金1,2601,260
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金5,3785,255
別途積立金47,11147,111
繰越利益剰余金23,58325,698
利益剰余金合計77,33279,325
自己株式△23△23
株主資本合計82,35684,348
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,0511,147
繰延ヘッジ損益△240-
評価・換算差額等合計8111,147
純資産合計83,16785,496
負債純資産合計133,225133,158

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