新報国マテリアル(5542)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,095,063 | 1,834,893 |
| 売上原価 | 5,742,879 | 2,419,573 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 1,352,185 | -584,680 |
| 販売費及び一般管理費 | 730,129 | 553,487 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 622,055 | -1,138,167 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 3,304 | 2,557 |
| 受取賃貸料 | 19,572 | 19,664 |
| 助成金収入 | - | 88,343 |
| 原材料売却益 | 23,804 | - |
| 木型金型売却益 | 9,596 | 1,775 |
| たな卸差益 | - | 8,594 |
| 雑鋼売却収入 | 9,797 | 3,396 |
| 雑収入 | 16,261 | 7,198 |
| 営業外収益合計 | 82,333 | 131,529 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 16,137 | 26,409 |
| 手形売却損 | 14,832 | 1,913 |
| 債権売却損 | 11,875 | 3,861 |
| 社債利息 | 2,426 | 1,879 |
| 原材料売却損 | - | 34,145 |
| たな卸資産除却損 | 104,837 | - |
| 雑支出 | 23,130 | 6,473 |
| 営業外費用合計 | 173,237 | 74,681 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 531,151 | -1,081,319 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 21,223 | 400 |
| 投資有価証券売却益 | 15 | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 136,991 |
| 特別利益合計 | 21,237 | 137,391 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3,231 | 5,040 |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 221,911 | - |
| 事業構造改善費用 | - | 307,121 |
| 特別損失合計 | 225,143 | 312,162 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 327,246 | -1,256,089 |
| 法人税 | 229,006 | 1,350 |
| 法人税等調整額 | 51,166 | 8,791 |
| 法人税等合計 | 280,172 | 10,140 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 32,692 | -75,932 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 14,381 | -1,190,297 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 6,460,091 | 1,412,608 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 465,944 | 554,279 |
| 当期製品製造原価 | 5,793,734 | 1,572,250 |
| 合計 | 6,259,678 | 2,126,529 |
| 他勘定振替高 | 58,776 | -107,178 |
| 製品期末たな卸高 | 554,279 | 351,319 |
| 製品売上原価 | 5,646,624 | 1,882,387 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 813,468 | -469,780 |
| 販売費及び一般管理費 | 569,285 | 433,500 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 244,183 | -903,280 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,142 | 1,625 |
| 受取配当金 | 8,070 | 7,783 |
| 受取賃貸料 | 50,592 | 47,834 |
| 助成金収入 | - | 69,882 |
| 原材料売却益 | 23,804 | - |
| 雑収入 | 47,279 | 19,071 |
| 営業外収益合計 | 135,886 | 146,195 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,815 | 19,260 |
| 手形売却損 | 14,832 | 1,913 |
| 債権売却損 | 11,473 | 3,384 |
| 社債利息 | 2,426 | 1,879 |
| 原材料売却損 | - | 28,343 |
| たな卸資産除却損 | 96,672 | - |
| 雑支出 | 7,989 | 5,932 |
| 営業外費用合計 | 140,206 | 60,711 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 239,863 | -817,796 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 21,200 | 534 |
| 投資有価証券売却益 | 15 | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 107,174 |
| 特別利益合計 | 21,215 | 107,709 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,047 | 1,995 |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 178,337 | - |
| 事業構造改善費用 | - | 294,210 |
| 特別損失合計 | 179,384 | 296,205 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 81,694 | -1,006,292 |
| 法人税 | 111,891 | 530 |
| 法人税等調整額 | 25,404 | - |
| 法人税等合計 | 137,295 | 530 |
| 当期純損失(△) | -55,601 | -1,006,822 |