新報国マテリアル(5542)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,775,671 | 5,341,207 |
| 売上原価 | 3,625,092 | 3,716,433 |
| 売上総利益 | 1,150,579 | 1,624,774 |
| 販売費及び一般管理費 | 574,803 | 737,835 |
| 全事業営業利益 | 575,776 | 886,939 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 3,144 | 2,649 |
| 補助金収入 | 9,472 | - |
| 原材料売却益 | 7,110 | 899 |
| 木型金型売却益 | 1,597 | 2,364 |
| たな卸差益 | 14,848 | 16,627 |
| 雑鋼売却収入 | 2,724 | 2,768 |
| 雑収入 | 14,555 | 12,718 |
| 営業外収益計 | 53,450 | 38,024 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 14,643 | 9,646 |
| 手形売却損 | 811 | 673 |
| 債権売却損 | 816 | 105 |
| 社債利息 | 1,380 | 1,219 |
| 社債発行費 | 3,217 | - |
| 雑支出 | 971 | 1,406 |
| 営業外費用計 | 21,839 | 13,049 |
| 当期経常利益 | 607,388 | 911,913 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 635 | - |
| 特別利益計 | 635 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 35 | - |
| 固定資産除却損 | 14,759 | - |
| 特別損失計 | 14,794 | - |
| 税引前当年度純利益 | 593,229 | 911,913 |
| 法人税 | 28,493 | 289,800 |
| 法人税等調整額 | -25,105 | -36,717 |
| 法人税等合計 | 3,387 | 253,083 |
| 四半期純利益 | 589,842 | 658,830 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 589,842 | 658,830 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,941,248 | 5,616,825 |
| 売上原価 | 4,002,300 | 4,534,398 |
| 売上総利益 | 938,948 | 1,082,427 |
| 販売費及び一般管理費 | 469,037 | 545,445 |
| 全事業営業利益 | 469,911 | 536,982 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,686 | 2,346 |
| 受取配当金 | 2,860 | 2,349 |
| 受取賃貸料 | 12,000 | 16,182 |
| 補助金収入 | 9,472 | - |
| 原材料売却益 | 8,259 | 4,369 |
| たな卸差益 | 8,841 | 7,142 |
| 仕入割引 | 6,223 | 8,967 |
| 雑収入 | 10,524 | 14,913 |
| 営業外収益計 | 61,864 | 56,268 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,081 | 5,250 |
| 社債利息 | 1,380 | 1,219 |
| 社債発行費 | 3,217 | - |
| 雑支出 | 2,591 | 1,143 |
| 営業外費用計 | 14,269 | 7,613 |
| 当期経常利益 | 517,506 | 585,637 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 635 | - |
| 特別利益計 | 635 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 35 | - |
| 特別損失計 | 35 | - |
| 税引前当年度純利益 | 518,106 | 585,637 |
| 法人税 | 27,950 | 152,987 |
| 法人税等調整額 | -17,605 | -51,125 |
| 法人税等合計 | 10,344 | 101,862 |
| 四半期純利益 | 507,762 | 483,775 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 11,135 | 8,242 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払運賃 | 35,170 | 41,645 |
| 役員報酬 | 74,218 | 80,181 |
| 従業員給与 | 114,810 | 147,824 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,535 | 9,397 |
| 退職給付費用 | 6,176 | 7,788 |
| 減価償却費 | 22,319 | 29,918 |
| 租税公課 | 12,700 | 30,993 |
| 事業所税 | 1,734 | 1,734 |
| 製品出荷倉庫部費 | 19,483 | 27,326 |
| 研究開発費 | 105,204 | 110,674 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 125,124 | 129,671 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 66,818 | 70,131 |
| 従業員給与 | 82,346 | 96,707 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,200 | 7,374 |
| 退職給付費用 | 5,389 | 6,958 |
| 減価償却費 | 18,193 | 24,386 |
| 研究開発費 | 104,143 | 101,707 |