訂正四半期報告書-第108期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2019/05/16 11:33
【資料】
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【項目】
24項目
(1) 【四半期貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成30年3月31日)
当第2四半期会計期間
(平成30年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金991,650647,389
受取手形及び売掛金※1 772,911※1 922,901
電子記録債権1,293,7371,310,192
商品及び製品68,28486,745
仕掛品121,470196,329
原材料及び貯蔵品40,03851,993
その他54,023103,318
貸倒引当金△200△200
流動資産合計3,341,9153,318,669
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)750,257784,919
機械装置及び運搬具(純額)352,501351,871
工具、器具及び備品(純額)23,49119,579
土地507,104755,439
建設仮勘定41,511107,522
有形固定資産合計1,674,8672,019,331
無形固定資産
ソフトウエア3,7123,108
のれん-2,687
電話加入権-0
無形固定資産合計3,7125,796
投資その他の資産
投資有価証券2,576,8892,714,962
その他540,063545,715
投資その他の資産合計3,116,9533,260,677
固定資産合計4,795,5335,285,806
資産合計8,137,4488,604,475


(単位:千円)
前事業年度
(平成30年3月31日)
当第2四半期会計期間
(平成30年9月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金793,639806,907
1年内返済予定の長期借入金787,000913,798
未払金96,403102,239
未払費用71,856197,755
未払法人税等48,03326,584
賞与引当金46,65855,481
設備関係支払手形41,86842,181
その他17,33116,158
流動負債合計1,902,7902,161,105
固定負債
長期借入金1,957,8272,092,628
繰延税金負債199,113219,774
役員退職慰労引当金99,335103,925
その他26,39426,394
固定負債合計2,282,6702,442,721
負債合計4,185,4604,603,827
純資産の部
株主資本
資本金1,437,0501,437,050
資本剰余金965,788965,788
利益剰余金1,140,1301,175,913
自己株式△14,486△14,699
株主資本合計3,528,4823,564,051
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金423,505436,596
評価・換算差額等合計423,505436,596
純資産合計3,951,9884,000,648
負債純資産合計8,137,4488,604,475

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