訂正有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | 69,611,315 | 67,420,639 |
売上原価 | 59,461,010 | 56,583,710 |
売上総利益 | 10,150,304 | 10,836,928 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 1,628,570 | 1,551,160 |
貸倒引当金繰入額 | 87,970 | - |
給料及び賞与 | 1,853,953 | 1,955,984 |
賞与引当金繰入額 | 169,082 | 194,237 |
役員賞与引当金繰入額 | 25,400 | 31,563 |
退職給付費用 | 98,305 | 115,730 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 68,289 | 9,652 |
減価償却費 | 389,234 | 397,638 |
その他 | 2,103,006 | 2,177,739 |
販売費・一般管理費計 | 6,423,813 | 6,433,707 |
全事業営業利益 | 3,726,491 | 4,403,220 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6,902 | 14,370 |
受取配当金 | 13,151 | 14,417 |
仕入割引 | 32,407 | 34,921 |
受取賃貸料 | 91,569 | 59,890 |
負ののれん償却額 | 94,795 | 47,397 |
為替差益 | 370,016 | - |
デリバティブ評価益 | - | 388,895 |
その他 | 59,852 | 118,865 |
営業外収益計 | 668,696 | 678,758 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 89,803 | 55,366 |
為替差損 | - | 38,884 |
デリバティブ評価損 | 500,797 | - |
その他 | 38,478 | 46,053 |
営業外費用計 | 629,079 | 140,305 |
当期経常利益 | 3,766,108 | 4,941,674 |
特別利益 | ||
補助金収入 | 2,060 | 700 |
特別利益計 | 2,060 | 700 |
特別損失 | ||
貸倒引当金繰入額 | 82,620 | 123,444 |
特別損失計 | 82,620 | 123,444 |
税引前当年度純利益 | 3,685,548 | 4,818,930 |
法人税 | 930,393 | 1,535,819 |
法人税等調整額 | 243,733 | -7,689 |
法人税等合計 | 1,174,126 | 1,528,129 |
四半期純利益 | 2,511,422 | 3,290,800 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 43,132 | 34,915 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,468,289 | 3,255,884 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | ||
商品売上高 | 43,354,008 | 40,900,717 |
製品売上高 | 12,660,668 | 12,208,975 |
工事売上高 | 11,460,384 | 12,783,955 |
売上高合計 | 67,475,061 | 65,893,648 |
売上原価 | ||
商品及び製品期首たな卸高 | 8,735,714 | 7,427,129 |
当期商品仕入高 | 38,424,155 | 35,382,039 |
当期製品製造原価 | 10,536,450 | 9,832,438 |
完成工事原価 | 9,748,794 | 10,884,581 |
他勘定受入高 | 1,568,495 | 1,576,535 |
合計 | 69,013,610 | 65,102,724 |
他勘定振替高 | 2,026,703 | 1,930,066 |
商品及び製品期末たな卸高 | 7,427,129 | 6,356,010 |
売上原価合計 | 59,559,777 | 56,816,647 |
売上総利益 | 7,915,284 | 9,077,000 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 1,928,456 | 1,953,225 |
貸倒引当金繰入額 | 64,115 | - |
役員報酬 | 184,328 | 201,078 |
給料手当及び賞与 | 1,419,486 | 1,515,053 |
賞与引当金繰入額 | 139,424 | 161,475 |
役員賞与引当金繰入額 | 20,400 | 23,250 |
退職給付費用 | 82,762 | 98,951 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 59,712 | - |
福利厚生費 | 336,036 | 346,385 |
事務用消耗品費 | 95,838 | 84,242 |
減価償却費 | 318,241 | 313,410 |
賃借料 | 136,225 | 137,330 |
支払手数料 | 175,913 | 122,224 |
租税公課 | 181,338 | 224,427 |
その他 | 480,015 | 435,107 |
販売費・一般管理費計 | 5,622,295 | 5,616,164 |
全事業営業利益 | 2,292,988 | 3,460,836 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 16,992 | 19,924 |
受取配当金 | 13,091 | 14,357 |
仕入割引 | 33,584 | 37,692 |
受取賃貸料 | 133,080 | 98,318 |
為替差益 | 369,709 | - |
デリバティブ評価益 | - | 388,895 |
その他 | 47,576 | 118,240 |
営業外収益計 | 614,035 | 677,429 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 89,096 | 55,371 |
受取賃貸料原価 | 34,048 | 28,828 |
為替差損 | - | 38,884 |
デリバティブ評価損 | 500,797 | - |
その他 | 29,293 | 41,077 |
営業外費用計 | 653,236 | 164,162 |
当期経常利益 | 2,253,787 | 3,974,102 |
特別利益 | ||
補助金収入 | - | 700 |
特別利益計 | - | 700 |
特別損失 | ||
貸倒引当金繰入額 | 82,620 | 123,444 |
関係会社貸倒引当金繰入額 | 21,770 | - |
特別損失計 | 104,390 | 123,444 |
税引前当年度純利益 | 2,149,396 | 3,851,358 |
法人税 | 596,536 | 1,189,882 |
法人税等調整額 | 160,782 | 92,637 |
法人税等合計 | 757,319 | 1,282,519 |
四半期純利益 | 1,392,077 | 2,568,839 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 286,742 | 180,188 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 18,601 | 9,994 |