アイ・テック(9964)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 67,420,639 | 72,826,793 |
| 売上原価 | 56,583,710 | 61,585,349 |
| 売上総利益 | 10,836,928 | 11,241,444 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 1,551,160 | 1,756,714 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 10,817 |
| 給料及び賞与 | 1,955,984 | 2,063,990 |
| 賞与引当金繰入額 | 194,237 | 206,220 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 31,563 | 40,774 |
| 退職給付費用 | 115,730 | 133,460 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,652 | 8,406 |
| 減価償却費 | 397,638 | 389,606 |
| その他 | 2,177,739 | 2,440,004 |
| 販売費・一般管理費計 | 6,433,707 | 7,049,995 |
| 全事業営業利益 | 4,403,220 | 4,191,448 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 14,370 | 7,462 |
| 受取配当金 | 14,417 | 15,236 |
| 仕入割引 | 34,921 | 24,741 |
| 受取賃貸料 | 59,890 | 62,960 |
| 負ののれん償却額 | 47,397 | - |
| 為替差益 | - | 123,999 |
| デリバティブ評価益 | 388,895 | - |
| その他 | 118,865 | 75,360 |
| 営業外収益計 | 678,758 | 309,761 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 55,366 | 50,202 |
| 為替差損 | 38,884 | - |
| デリバティブ評価損 | - | 100,387 |
| その他 | 46,053 | 38,932 |
| 営業外費用計 | 140,305 | 189,522 |
| 当期経常利益 | 4,941,674 | 4,311,686 |
| 特別利益 | ||
| 補助金収入 | 700 | 928 |
| 特別利益計 | 700 | 928 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 123,444 | 171,180 |
| 特別損失計 | 123,444 | 171,180 |
| 税引前当年度純利益 | 4,818,930 | 4,141,434 |
| 法人税 | 1,535,819 | 1,667,631 |
| 法人税等調整額 | -7,689 | -248,785 |
| 法人税等合計 | 1,528,129 | 1,418,845 |
| 四半期純利益 | 3,290,800 | 2,722,589 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 34,915 | 28,824 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,255,884 | 2,693,764 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 40,900,717 | 46,789,817 |
| 製品売上高 | 12,208,975 | 14,419,862 |
| 工事売上高 | 12,783,955 | 10,017,253 |
| 売上高合計 | 65,893,648 | 71,226,933 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 7,427,129 | 6,356,010 |
| 当期商品仕入高 | 35,382,039 | 43,293,850 |
| 当期製品製造原価 | 9,832,438 | 12,000,174 |
| 完成工事原価 | 10,884,581 | 8,524,927 |
| 他勘定受入高 | 1,576,535 | 1,832,120 |
| 合計 | 65,102,724 | 72,007,082 |
| 他勘定振替高 | 1,930,066 | 2,988,983 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 6,356,010 | 7,633,545 |
| 売上原価合計 | 56,816,647 | 61,384,552 |
| 売上総利益 | 9,077,000 | 9,842,380 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 1,953,225 | 2,144,846 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 5,738 |
| 役員報酬 | 201,078 | 265,015 |
| 給料手当及び賞与 | 1,515,053 | 1,601,240 |
| 賞与引当金繰入額 | 161,475 | 165,045 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 23,250 | 31,960 |
| 退職給付費用 | 98,951 | 101,296 |
| 福利厚生費 | 346,385 | 374,127 |
| 事務用消耗品費 | 84,242 | 99,662 |
| 減価償却費 | 313,410 | 315,415 |
| 賃借料 | 137,330 | 146,739 |
| 支払手数料 | 122,224 | 118,506 |
| 租税公課 | 224,427 | 233,559 |
| その他 | 435,107 | 539,785 |
| 販売費・一般管理費計 | 5,616,164 | 6,142,939 |
| 全事業営業利益 | 3,460,836 | 3,699,441 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 19,924 | 11,814 |
| 受取配当金 | 14,357 | 15,176 |
| 仕入割引 | 37,692 | 26,329 |
| 受取賃貸料 | 98,318 | 101,310 |
| 為替差益 | - | 123,999 |
| デリバティブ評価益 | 388,895 | - |
| その他 | 118,240 | 51,513 |
| 営業外収益計 | 677,429 | 330,144 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 55,371 | 50,228 |
| 受取賃貸料原価 | 28,828 | 12,557 |
| 為替差損 | 38,884 | - |
| デリバティブ評価損 | - | 100,387 |
| その他 | 41,077 | 34,361 |
| 営業外費用計 | 164,162 | 197,534 |
| 当期経常利益 | 3,974,102 | 3,832,050 |
| 特別利益 | ||
| 補助金収入 | 700 | 850 |
| 特別利益計 | 700 | 850 |
| 特別損失 | ||
| 子会社株式評価損 | - | 46,875 |
| 特別損失計 | 123,444 | 218,055 |
| 貸倒引当金繰入額 | 123,444 | 171,180 |
| 税引前当年度純利益 | 3,851,358 | 3,614,844 |
| 法人税 | 1,189,882 | 1,385,329 |
| 法人税等調整額 | 92,637 | -92,640 |
| 法人税等合計 | 1,282,519 | 1,292,689 |
| 四半期純利益 | 2,568,839 | 2,322,154 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 180,188 | 53,345 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 9,994 | 6,302 |