有価証券報告書-第147期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 39,638,583 | 42,401,960 | |||||||||
| 売上原価 | ※7 35,917,662 | ※7 38,300,347 | |||||||||
| 売上総利益 | 3,720,920 | 4,101,613 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 106,392 | 118,324 | |||||||||
| 従業員給料及び手当 | 1,256,632 | 1,352,765 | |||||||||
| 退職給付費用 | 89,041 | 93,377 | |||||||||
| 法定福利及び厚生費 | 115,140 | 110,754 | |||||||||
| 不動産賃借料 | 140,464 | 132,005 | |||||||||
| 旅費交通費及び通信費 | 181,075 | 192,005 | |||||||||
| 研究開発費 | ※1 278,210 | ※1 301,520 | |||||||||
| その他 | 542,521 | 596,507 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,709,478 | 2,897,260 | |||||||||
| 営業利益 | 1,011,442 | 1,204,352 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 賃貸収入 | 11,311 | 25,361 | |||||||||
| スクラップ売却益 | 19,609 | 46,405 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 27,617 | 19,002 | |||||||||
| その他 | 62,909 | 61,712 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 121,448 | 152,481 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 160,059 | 77,945 | |||||||||
| 前受金保証料 | 18,818 | 17,009 | |||||||||
| その他 | 26,037 | 53,046 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 204,915 | 148,000 | |||||||||
| 経常利益 | 927,975 | 1,208,833 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※2 24,713 | ※2 401,594 | |||||||||
| 受取補償金 | 59,489 | - | |||||||||
| 課徴金返還額 | - | ※5 510,507 | |||||||||
| 訴訟損失引当金戻入額 | - | ※6 669,935 | |||||||||
| 特別利益合計 | 84,202 | 1,582,037 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | ※3 28,375 | - | |||||||||
| 損害賠償損失 | 48,086 | - | |||||||||
| 減損損失 | ※4 256,324 | ※4 23,692 | |||||||||
| 設備移設費用 | - | 45,921 | |||||||||
| 原状回復費用 | - | 56,200 | |||||||||
| 組織再編費用 | - | 62,841 | |||||||||
| その他 | 9,098 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 341,885 | 188,656 | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 670,292 | 2,602,215 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 362,001 | 324,649 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △134,120 | △526,004 | |||||||||
| 法人税等合計 | 227,881 | △201,354 | |||||||||
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 442,411 | 2,803,570 | |||||||||
| 当期純利益 | 442,411 | 2,803,570 | |||||||||