山本製作所の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,114,428 | 15,518,504 |
| 売上原価 | 12,289,919 | 13,810,840 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | -1,175,491 | 1,707,664 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 1,050,026 | 1,187,170 |
| 一般管理費 | 531,612 | 444,569 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,581,638 | 1,631,739 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -2,757,129 | 75,925 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 118,952 | 14,176 |
| 受取賃貸料 | 156,777 | 155,955 |
| 有価証券利息 | 6,039 | 6,109 |
| 為替差益 | - | 154,045 |
| その他 | 236,504 | 260,211 |
| 営業外収益合計 | 518,272 | 590,496 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 55,658 | 49,161 |
| 貸与資産減価償却費 | 28,243 | 24,444 |
| 為替差損 | 168,987 | - |
| 支払補償費 | 20,262 | 11,418 |
| その他 | 187,031 | 118,702 |
| 営業外費用合計 | 460,181 | 203,725 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -2,699,038 | 462,696 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 1,355 |
| 貸倒引当金戻入額 | 8,676 | 20,141 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 9,497 |
| 特別利益合計 | 8,676 | 30,993 |
| 特別損失 | ||
| 前期損益修正損 | 11,409 | 23,075 |
| 固定資産売却損 | - | 1,998 |
| 固定資産除却損 | 236,717 | 109,554 |
| その他 | 28,085 | - |
| 特別損失合計 | 276,211 | 134,627 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -2,966,573 | 359,062 |
| 法人税 | 18,562 | 185,022 |
| 法人税等調整額 | 99,080 | 7,461 |
| 法人税等合計 | 117,642 | 192,483 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | -14,793 | 3,645 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -3,069,422 | 162,934 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,471,953 | 10,179,185 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 196,039 | 129,113 |
| 製品期首たな卸高 | 1,006,990 | 576,498 |
| 当期製品製造原価 | 7,768,416 | 8,578,327 |
| 当期商品仕入高 | 728,004 | 1,665,511 |
| 合計 | 9,699,449 | 10,949,449 |
| 商品期末たな卸高 | 129,113 | 232,464 |
| 製品期末たな卸高 | 576,498 | 826,900 |
| 他勘定振替高 | 45,246 | 23,712 |
| 売上原価合計 | 8,948,592 | 9,866,373 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | -1,476,639 | 312,812 |
| 販売費及び一般管理費 | 788,912 | 750,017 |
| 営業損失(△) | -2,265,551 | -437,205 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 67,633 | 72,812 |
| 有価証券利息 | 6,039 | 6,109 |
| 受取配当金 | 10,681 | 7,287 |
| 受取賃貸料 | 229,153 | 228,714 |
| 雑収入 | 193,965 | 198,059 |
| 営業外収益合計 | 507,471 | 512,981 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 25,944 | 26,991 |
| 貸与資産減価償却費 | 28,243 | 24,444 |
| 支払補償費 | 20,262 | 11,418 |
| 雑損失 | 257,535 | 93,741 |
| 営業外費用合計 | 331,984 | 156,594 |
| 経常損失(△) | -2,090,064 | -80,818 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,617 | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 9,497 |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,303 | 14,518 |
| 特別利益合計 | 6,920 | 24,015 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 829 | 1,715 |
| 特別損失合計 | 829 | 1,715 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -2,083,973 | -58,518 |
| 法人税 | 2,020 | 2,020 |
| 法人税等調整額 | 90,867 | 11,694 |
| 法人税等合計 | 92,887 | 13,714 |
| 当期純損失(△) | -2,176,860 | -72,232 |