有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び技術試験費であります。
(単位:百万円)
(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産であります。
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社に係る設備投資額であります。
(単位:百万円)
| 売上高 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 13,698 | 16,497 |
| 「その他」の区分の売上高 | 269 | 325 |
| セグメント間取引消去 | △434 | △126 |
| 連結財務諸表の売上高 | 13,533 | 16,695 |
(単位:百万円)
| 利益 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 4,136 | 5,110 |
| 「その他」の区分の利益 | 92 | 85 |
| セグメント間取引消去 | 37 | △9 |
| 全社費用(注) | △1,734 | △1,964 |
| 棚卸資産の調整額 | 11 | 67 |
| 連結財務諸表の営業利益 | 2,543 | 3,289 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び技術試験費であります。
(単位:百万円)
| 資産 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 6,744 | 8,007 |
| 「その他」の区分の資産 | 304 | 290 |
| 本社管理部門に対する債権の相殺消去 | △644 | △918 |
| 全社資産(注) | 10,904 | 14,613 |
| 棚卸資産の調整額 | △29 | △24 |
| 連結財務諸表の資産合計 | 17,279 | 21,968 |
(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産であります。
(単位:百万円)
| 負債 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 2,131 | 2,911 |
| 「その他」の区分の負債 | - | - |
| 本社管理部門に対する債務の消去 | △644 | △918 |
| 本社の退職給付に係る負債等 | 3,884 | 5,702 |
| 連結財務諸表の負債合計 | 5,371 | 7,695 |
(単位:百万円)
| その他の項目 | 報告セグメント計 | その他 | 調整額 | 連結財務諸表計上額 | ||||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 減価償却費 | 301 | 287 | 14 | 8 | 20 | 18 | 335 | 313 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 1,209 | 1,008 | - | - | 7 | 5 | 1,216 | 1,014 |
(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社に係る設備投資額であります。