有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,610 | 2,285 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 3,985 | ※1,※4 4,085 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 3,320 | ※1 3,608 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,865 | 1,840 | |||||||||
| 仕掛品 | 123 | 120 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 577 | 606 | |||||||||
| 前払費用 | 52 | 50 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 108 | 165 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 151 | 139 | |||||||||
| その他 | 1 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △81 | △61 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,715 | 12,840 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 4,582 | ※2 4,593 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,885 | △2,969 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,697 | 1,624 | |||||||||
| 構築物 | 579 | 583 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △464 | △484 | |||||||||
| 構築物(純額) | 115 | 98 | |||||||||
| 機械及び装置 | 5,084 | 4,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,445 | △4,323 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 639 | 568 | |||||||||
| 車両運搬具 | 21 | 21 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21 | △21 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,177 | 1,243 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,061 | △1,127 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 115 | 115 | |||||||||
| 土地 | ※2 1,435 | ※2 1,435 | |||||||||
| リース資産 | 66 | 93 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26 | △34 | |||||||||
| リース資産(純額) | 40 | 59 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 9 | 271 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,053 | 4,172 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 557 | 459 | |||||||||
| その他 | 22 | 21 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 579 | 481 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 551 | 599 | |||||||||
| 関係会社株式 | 185 | 185 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3 | 2 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 553 | 542 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 40 | 52 | |||||||||
| 長期前払費用 | 17 | 11 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5 | - | |||||||||
| 賃貸不動産(純額) | ※2,※3 559 | ※2,※3 565 | |||||||||
| その他 | 231 | 235 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △40 | △52 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,108 | 2,141 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,742 | 6,796 | |||||||||
| 資産合計 | 19,457 | 19,636 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 4,081 | 4,110 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 1,240 | ※1 1,413 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 200 | |||||||||
| リース債務 | 7 | 9 | |||||||||
| 未払金 | ※1 296 | ※1 352 | |||||||||
| 未払費用 | 47 | 42 | |||||||||
| 未払消費税等 | 124 | 161 | |||||||||
| 未払法人税等 | 142 | 152 | |||||||||
| 前受金 | 398 | 285 | |||||||||
| 預り金 | ※1 99 | ※1 98 | |||||||||
| 賞与引当金 | 326 | 292 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 53 | 87 | |||||||||
| その他 | 10 | 10 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,828 | 7,218 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 300 | - | |||||||||
| リース債務 | 35 | 54 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 52 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 311 | 169 | |||||||||
| 資産除去債務 | 46 | 44 | |||||||||
| その他 | 342 | 325 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,037 | 645 | |||||||||
| 負債合計 | 7,865 | 7,864 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,760 | 1,760 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,168 | 1,168 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,168 | 1,168 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 440 | 440 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 7,000 | 7,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,103 | 847 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,543 | 8,787 | |||||||||
| 自己株式 | △110 | △205 | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,362 | 11,510 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 229 | 261 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 229 | 261 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,591 | 11,772 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,457 | 19,636 | |||||||||