KVK(6484)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 23,382,539 | 23,730,387 |
| 売上原価 | 16,984,541 | 16,511,537 |
| 売上総利益 | 6,397,997 | 7,218,849 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 3,189,861 | 3,279,552 |
| 一般管理費 | 1,305,639 | 1,353,598 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,495,501 | 4,633,151 |
| 全事業営業利益 | 1,902,496 | 2,585,698 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,624 | 5,865 |
| 受取配当金 | 7,160 | 6,907 |
| 受取賃貸料 | 29,586 | 35,626 |
| 作業屑売却益 | 22,306 | 41,878 |
| 貸倒引当金戻入額 | 8,670 | 1,700 |
| 為替差益 | 45,789 | 35,650 |
| その他 | 39,246 | 41,652 |
| 営業外収益計 | 155,382 | 169,280 |
| 営業外費用 | ||
| 売上割引 | 39,225 | 40,780 |
| その他 | 9,611 | 38,122 |
| 営業外費用計 | 48,837 | 78,902 |
| 当期経常利益 | 2,009,042 | 2,676,076 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 599 | - |
| 特別利益計 | 599 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 752 | 2,691 |
| 固定資産除却損 | 25,464 | 25,290 |
| 減損損失 | - | 243,567 |
| 特別損失計 | 26,216 | 271,549 |
| 税引前当年度純利益 | 1,983,425 | 2,404,526 |
| 法人税 | 530,065 | 831,311 |
| 法人税等調整額 | 34,110 | -56,106 |
| 法人税等合計 | 564,175 | 775,204 |
| 四半期純利益 | 1,419,249 | 1,629,322 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,419,249 | 1,629,322 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 23,492,148 | 23,833,504 |
| 売上原価 | 17,777,172 | 17,115,348 |
| 売上総利益 | 5,714,976 | 6,718,155 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,180,562 | 4,381,217 |
| 全事業営業利益 | 1,534,414 | 2,336,938 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 11,517 | 208,556 |
| 技術指導料 | 33,966 | 31,018 |
| 受取賃貸料 | 29,586 | 35,626 |
| 作業屑売却益 | 22,306 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 8,670 | 1,700 |
| その他 | 49,708 | 69,122 |
| 営業外収益計 | 155,755 | 346,024 |
| 営業外費用 | ||
| 売上割引 | 39,225 | 40,780 |
| その他 | 2,132 | 25,465 |
| 営業外費用計 | 41,358 | 66,246 |
| 当期経常利益 | 1,648,810 | 2,616,715 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 599 | - |
| 特別利益計 | 599 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 433 | - |
| 固定資産除却損 | 25,060 | 24,812 |
| 減損損失 | - | 243,567 |
| 特別損失計 | 25,493 | 268,380 |
| 税引前当年度純利益 | 1,623,917 | 2,348,335 |
| 法人税 | 525,653 | 762,074 |
| 法人税等調整額 | 2,986 | -56,396 |
| 法人税等合計 | 528,640 | 705,677 |
| 四半期純利益 | 1,095,277 | 1,642,657 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 128,517 | 124,779 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 423,770 | 422,070 |
| 給料賞与手当 | 1,320,305 | 1,413,570 |
| 退職給付費用 | 24,252 | 37,964 |
| アフターサービス費 | 381,189 | 347,914 |
| 給料賞与手当 | 400,287 | 403,822 |
| 退職給付費用 | 6,425 | 10,045 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 370,733 | 388,282 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 400,197 | 402,193 |
| 給料賞与手当 | 1,320,305 | 1,413,570 |
| 退職給付費用 | 24,252 | 37,964 |
| アフターサービス費 | 381,189 | 347,914 |
| 給料賞与手当 | 312,096 | 329,078 |
| 退職給付費用 | 6,425 | 10,045 |